你好,這個(gè)一般是指服務(wù)業(yè)或者制造業(yè)有這個(gè)政策的
允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額 這是什么意思
什么可以按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%或10%抵減應(yīng)納稅額
二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。這句話是什么意思
二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。我公司屬于高新技術(shù)企業(yè),這個(gè)月繳增值稅應(yīng)該怎樣抵減?
稅務(wù)交材料,關(guān)于增值稅哪些材料啊 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額(以下稱加計(jì)抵減政策)。 二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。 三、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照現(xiàn)行規(guī)定計(jì)算一般計(jì)稅方法下的應(yīng)納稅額(以下稱抵減前的應(yīng)納稅額)后,區(qū)分以下情形加計(jì)抵減: 1.抵減前的應(yīng)納稅額等于零的,當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全部結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減;
我們投標(biāo)項(xiàng)目,需要法人資格證怎么獲???
個(gè)體戶的公司經(jīng)營所得為什么是千分之3.5的稅點(diǎn)?
出差補(bǔ)助需要發(fā)票嗎?怎么做賬
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,銷項(xiàng)稅額為負(fù)怎么做賬
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,我發(fā)現(xiàn)以前為啥都掛一個(gè)科目,然后我發(fā)現(xiàn)有時(shí)是我們客戶甲方,有時(shí)又是我們的供應(yīng)商,我是不是得分開設(shè)置科目啊?
老師您好,我想咨詢一下自有的房屋不繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,發(fā)現(xiàn)有的項(xiàng)目只發(fā)生了成本,暫時(shí)沒開票所以沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以吧?
老師,應(yīng)收票據(jù)的解釋和其他貨幣資金里的銀行匯票相同,為什么不把應(yīng)收票據(jù)歸在其他貨幣資金的科目??
我們公司注冊(cè)資本500萬,實(shí)收200萬,注冊(cè)資本要減資到200萬
老師您好!請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人和一般納稅人分別怎么稅務(wù)申報(bào)