同學(xué),你好 成本是高了,但是你是以之前的成本來(lái)算的,之前的成本低,那利潤(rùn)就高了
請(qǐng)問(wèn)老師,我剛接手外帳,想問(wèn)下,我做賬是不是必須來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票按上面的數(shù)量,金額入的?開(kāi)出去的也要這樣嘛?我遇到個(gè)問(wèn)題,客戶要求價(jià)格開(kāi)的高點(diǎn),這樣我不就是利潤(rùn)高了嗎?我們進(jìn)出不多的?!,F(xiàn)在都是進(jìn)項(xiàng)多,老板也不想繳納稅的!開(kāi)出去高,那不就是利潤(rùn)就高了嗎?之前都是代理記賬公司做的!也沒(méi)有什么標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量,我該怎么做賬
老師 這道題不能理解 題目中說(shuō)煙葉的成本是30.79萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本2.79萬(wàn)元)那扣除運(yùn)費(fèi) 煙葉的成本就是28萬(wàn),在計(jì)算煙葉可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)不就應(yīng)該是28*10%嗎 為什么這個(gè)28說(shuō)是含稅價(jià)要做價(jià)稅分離呢 成本本來(lái)也是不含稅價(jià)格吧
老師 這道題不能理解 題目中說(shuō)煙葉的成本是30.79萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本2.79萬(wàn)元)那扣除運(yùn)費(fèi) 煙葉的成本就是28萬(wàn),在計(jì)算煙葉可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)不就應(yīng)該是28*10%嗎 為什么這個(gè)28說(shuō)是含稅價(jià)要做價(jià)稅分離呢 成本本來(lái)也是不含稅價(jià)格吧
問(wèn)一下老師這段話的意思,個(gè)人是這么理解的,買(mǎi)進(jìn)來(lái)的價(jià)格都已經(jīng)接近市場(chǎng)價(jià)格了,那成本不是就高了嗎?比如之前現(xiàn)在10元進(jìn)的,現(xiàn)在15進(jìn)來(lái)的,那成本不是該高嗎?不太理解這段話
你好老師,我想問(wèn)問(wèn),我是公司是一般納稅,業(yè)務(wù)就是銷(xiāo)售大理石。 流程就是需要我從廠家買(mǎi)來(lái)材料自己加工,再賣(mài)給工地。 問(wèn)題是這期間買(mǎi)材料價(jià)格低,加上自己加工費(fèi)的,報(bào)價(jià)給工地價(jià)格就是特別高,還不能開(kāi)具加工費(fèi)的發(fā)票,都得算材料里。 就不能像商業(yè)會(huì)計(jì)一樣,一進(jìn)一出做成本,那樣利潤(rùn)率太高,我成本是不是應(yīng)該像工業(yè)會(huì)計(jì)一樣,把每個(gè)工地當(dāng)做一個(gè)產(chǎn)品,那樣計(jì)算成本?就是不知道這個(gè)成本我應(yīng)該怎么計(jì)算?給個(gè)思路唄
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷(xiāo)售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?