你好 借,增值稅 貸,銀行存款
6.25日,根據(jù)合同,銷售給CL公司海達(dá)牌電子閱讀器,收到如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián),注明:海達(dá)牌電子閱讀器90臺(tái),單價(jià)375元,計(jì)33750元,增值稅稅額4387.50元。(2)發(fā)貨單記賬聯(lián),注明:海達(dá)牌電子閱讀器90臺(tái)已發(fā)貨(注:該批商品的進(jìn)貨單價(jià)為320元)。(3)異地托收承付結(jié)算憑證的回單聯(lián)注明:托收金3813790元。做會(huì)計(jì)分錄
6月25日以現(xiàn)金為財(cái)務(wù)處購(gòu)買帳業(yè)記200元,以填制記賬憑證并登記入帳,原記賬憑證的會(huì)計(jì)分錄如下借:財(cái)務(wù)費(fèi)用200貸:庫(kù)存現(xiàn)金200如何更改錯(cuò)帳
老師請(qǐng)問繳費(fèi)憑證上有一個(gè)增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
12月14日,支付上述丙材料、丁材料的運(yùn)輸費(fèi)30000元,增值稅率9%,增值稅額2700元,價(jià)稅合計(jì)32700元,運(yùn)輸費(fèi)按甲、乙兩種材料重量比例分配。原始憑證為“增值稅專用發(fā)票”“電子銀行轉(zhuǎn)賬憑證(回單)”“運(yùn)輸費(fèi)用分配表”。 如何寫會(huì)計(jì)分錄~
小規(guī)模的電子繳稅憑證上寫的企業(yè)所得稅,增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,這個(gè)付款憑證如何做分錄呢
稅務(wù)報(bào)表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報(bào)表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報(bào)最后一天了,不和稅務(wù)報(bào)表對(duì)上不能申報(bào)的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問題出在哪里?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?