這里稅金不包含所得稅。在做損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候,財務(wù)軟件是設(shè)置了自動計提所得稅,但在做稅務(wù)申報的時候,是不能扣除所得稅的
企業(yè)所得稅扣除項目范圍是指企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,包括成本、費用、稅金、損失和其他支出,準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。那構(gòu)建固定資產(chǎn)的費用也是費用,為什么不可以全額扣除?
土地增值稅清算時,如果是房企,轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)可以扣除的稅金不包括印花稅,為什么這里的印花稅不讓扣?其他企業(yè)卻可以扣??是不是因為房企的印花稅在開發(fā)成本里扣掉了?
請教老師,哪位能說得具體的,正確的,怎么幾個老師的說法都不一樣的,企業(yè)所得稅預(yù)交,本年累計收入減去本年累計成本,得數(shù)是利潤總額,報表的數(shù)據(jù)讀取是本年累計成本不包括費用,但是這個問題幾個老師回答都不一樣,有的說成本幾包括費用,有的說不包括費用,其實是不包括的,數(shù)據(jù)讀取是不包括的,那們不包括費用,匯算清繳時,怎么有談到費用,費用可以調(diào)增,調(diào)減,怎么解釋
老師,咱們在算所得稅費用的時候是不是也把營業(yè)外收入和支出算里面了然后咱們申報企業(yè)所得稅的時候得營業(yè)收入,和成本包括營業(yè)外收入和支出嗎,包括稅金及附加和期間費用嗎
稅前扣除,包括成本,費用,稅金,損失和其他支出,這里稅金是否包含所得稅?如果不包括,那么在做損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候,不是有所得稅費用么?這不扣了么?
接收檔案服務(wù)管理的協(xié)議,我單位是甲方,打款的單位是乙方的主管單位是乙方的主管單位,又100%控股,由于乙方?jīng)]有錢付款又準(zhǔn)備注銷所以由主管單位打款,合同落款處分別有乙方和主管單位的公章,我單位給打款單位開票算虛開嗎?讓對方提供了情況說明。
請問個體戶怎么申報員工的工資?
歸集研發(fā)費用,應(yīng)該用成本類科目研發(fā)支出歸集,月末轉(zhuǎn)到管理費用-研究費用,還是直接在管理費用-研究費用科目下歸集,還是兩種都可以?
老師,我們承接了政府招標(biāo)的病死樹清理項目,我們給他們開具6%發(fā)票,但是這個我們不自己干,是又分包給另外一個供應(yīng)商干,請問我們和供應(yīng)商之間應(yīng)該簽訂什么合同,是勞務(wù)分包合同么?在財務(wù)方面需要明確注意什么事項?因為業(yè)務(wù)讓判斷下簽訂什么類型的合同?
請問一張藍(lán)票已開部分退貨紅沖的發(fā)票,還能在再次對這張藍(lán)票開沖紅紅票的時候,在紅字信息表上沖紅原因那里勾選“開票有誤嗎”
小規(guī)模納稅企業(yè)申請核定征收,是怎么交稅?怎么做賬?
老師,我想問下例如A公司小規(guī)模納稅人向B茶廠購入茶包放在B茶廠,A公司設(shè)計印刷好的包裝盒發(fā)給B茶廠,包裝盒又是A公司付款的,印刷廠又把發(fā)票開給A公司,但又是由B茶廠打包好茶包,這里B茶廠把加工打包的費用攤到茶葉里,A公司通過線上平臺賣出成品茶盒,發(fā)貨又是由B茶廠發(fā)貨,物流由B茶廠負(fù)責(zé),相當(dāng)于A公司倉庫設(shè)在B茶廠,這樣A公司工作流程及賬務(wù)如何處理,這里是不是B茶廠開不了加工費,只是把加工費攤到茶包里是不是不合理,就體現(xiàn)不出茶包怎么成的茶盒了
a公司匯票背書給b公司 b公司背書給c公司 c公司背書給d公司 d公司匯票到期收到的是b公司的款 d公司如何做賬 分錄可以寫下abcd編號嗎
匯票可以是借款性質(zhì)的還款嗎 還是只針對貨款
你好,合同保全代位權(quán)和撤銷權(quán)是以債權(quán)人到期債權(quán)為限 還是以次債務(wù)人的債權(quán)到期為限
在算會計利潤繳納多少所得稅的時候,是要剪掉所得稅的對吧?
在計算會計利潤的時候,財務(wù)軟件會自動計算扣除所得稅,在做稅務(wù)申報的時候,用會計利潤加回扣除的所得稅就可以了,這個計算出來的利潤就是待申報繳納企業(yè)所得稅的利潤
在做企業(yè)所得稅申報表的時候,企業(yè)所得稅是不能在稅前利潤扣除的