工資表上面扣不對下個(gè)月補(bǔ)扣或者少扣就可以,你要是公司承擔(dān)差異,那轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出
老師你好,公司可以在自然人電子稅務(wù)局里代員工作個(gè)稅匯算清繳嗎?如果員工有在兩單位拿工資?是一個(gè)單位以綜合所得,另一單位作勞務(wù)報(bào)酬所得匯算?還是把兩處工資加在一起作工資薪金綜合所得匯算?在系統(tǒng)里具體怎么操作?請老師詳細(xì)解答,急。謝謝老師。
請教老師,公司給員工實(shí)發(fā)工資里給代扣的個(gè)稅,與公司在 自然人電子稅務(wù)局里 代繳的員工個(gè)人所得稅,兩者有差異時(shí),應(yīng)該如何處理?
公司自然人電子稅務(wù)局和匯算清繳里邊的申報(bào)工資存在差異,多報(bào)工資,少報(bào)個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的所得稅,應(yīng)該怎么處理
老師,我們在給公司員工報(bào)工資的時(shí)候,是不是我們在自然人電子稅務(wù)局里面幫員工做專項(xiàng)附加扣除,員工就自己不需要在個(gè)人所得稅APP上弄了?
老板讓充網(wǎng)費(fèi),發(fā)票是另外的抬頭,但是報(bào)銷從本公司走,也就是報(bào)銷沒有發(fā)票的,直接轉(zhuǎn)給我,做其他應(yīng)付可以嗎
老師您好:企業(yè)工商年報(bào)怎么查
老師,您好! 我想咨詢你個(gè)問題,樣品給客戶,需要報(bào)關(guān)嗎? 樣品沒有收匯,這種能退稅嗎?
高新技術(shù)企業(yè),申請先進(jìn)制什么補(bǔ)貼?什么先進(jìn)制,主管說的這個(gè)沒聽清到底是啥
老師:我們支付供應(yīng)商貨款金額2424(不開票),開票金額2630元,收了稅點(diǎn)8.5,這樣付開票金額的對我們公司來說劃算不?
環(huán)比增長是什么意思?老師
老師,之前做過一筆保證金,借 其他應(yīng)收款-保證金 2000,貸 銀行存款 2000,后面客戶說保證金抵賬款,只需補(bǔ)后面的尾款就行了,賬務(wù)處理是 借 預(yù)付賬款 1000 貸 銀行存款1000 現(xiàn)在賬務(wù)咋做分錄好 咋把保證金調(diào)成賬款
你好老師,拍到的廠房3月份班的手續(xù),沒有辦房產(chǎn)證,廠房在返修,這個(gè)房產(chǎn)稅應(yīng)該怎么交,還需要交嗎?
老師,請教下,昨年開發(fā)票100萬,實(shí)際工人工資只有60萬,還有40萬,我做了暫估應(yīng)付工資,今年實(shí)際發(fā)工人工資50萬,超了10萬,老師我就問一下這10萬元怎么做帳
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅備案資料具體的明細(xì)有嗎?
好的謝謝老師,一般來講,企業(yè) 做工資表、交社保、交公積金、銀行發(fā)工資、個(gè)稅報(bào)稅交稅,這4個(gè)動(dòng)作的項(xiàng)目順序應(yīng)該是哪個(gè)先哪個(gè)后?
不是4個(gè),是5個(gè)動(dòng)作
這個(gè)看你們公司,我公司交社保,做工資表,銀行發(fā)工資,次月申報(bào)個(gè)稅,交稅
個(gè)稅是次月按上個(gè)月發(fā)出工資去申報(bào)個(gè)稅
交社保,交公積金和別的沒有啥順序還得看你們當(dāng)?shù)啬莻€(gè)截止時(shí)間,別過了時(shí)間交
過了時(shí)間有地區(qū)有滯納金
工資表看你們公司是幾時(shí)發(fā)工資,
老師時(shí)間點(diǎn)我這樣理解對嗎?1月份 :公司交1月的社保、公積金——2月份:做1月的工資表、算代扣個(gè)稅、實(shí)發(fā)工資——銀行發(fā)1月工資——報(bào)1月個(gè)稅和交個(gè)稅(若實(shí)際扣的稅與工資表有差異,就在做2月工資表時(shí)把代扣個(gè)稅給調(diào)整回來)
嗯,對,您說是對的,沒問題
親,這樣1月工資是2月發(fā),那你是3月申報(bào)所屬期2月,去申報(bào)1月工資,
最后一條這個(gè)注意點(diǎn),之前有很多學(xué)員搞錯(cuò)了,
幾時(shí)發(fā)工資對應(yīng)所屬期幾月申報(bào)
啊呀,我之前一直理解是公司計(jì)提的1月份工資,就歸屬個(gè)稅系統(tǒng)里所屬期1月,因?yàn)槿?yīng)稅務(wù)系統(tǒng)的企業(yè)所得稅扣除,原來理解錯(cuò)了。個(gè)稅所屬期對應(yīng)發(fā)工資月份、計(jì)提月份弄錯(cuò),會有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
目前沒有看到處罰通知,之前稅局那邊給通知是申報(bào)提前,那就0申報(bào)一個(gè)月就可以
企業(yè)所得稅是本年計(jì)提次年匯算清繳之前發(fā)都可以稅前扣除