同學,你好 沒有影響的

老師,我們這個月增值稅是本來是留抵的,但因為有進項稅額轉出導致要繳納增值稅,那交稅還是做 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,這個嗎?
老師 數(shù)電發(fā)票增額會有稅務檢查風險嗎
采購保潔用品寫那個科目
老師,遇到一個問題,增值稅享受了錄用退伍軍人的優(yōu)惠政策,現(xiàn)在造成增值稅申報表的應交稅金和財務報表的應交稅金不一致了,這個差額正好是享受這個優(yōu)惠政策的金額,賬上我需要怎么做呢?
我們殺豬公司,也賣牛肉,買供應商牛肉扣了1%損耗,還少給了供應商尾數(shù)款,這個分錄如何做
老師,今年10月份的薪資應該怎么算?10.1-10.8是國慶+中秋+周末休息不上班。 然后10.12日 10.19日 10.26日這幾天是休息的,其他時間都上班,假設工資是10000,那么該員工應發(fā)工資是多少
公司簽了一份0.25千克2500的合同,但最后超期未出貨,產(chǎn)品沒達到客戶要求,最后按照5g/500元給客戶結算、開票,這種情況財務留存合同需按5g/500元重簽嘛?
銀行公戶上進行轉賬退回一筆貨款,轉賬時摘要怎么寫?
老師,請問一下有些團隊來我們公司進行團建活動,價格是100元一位,包含早餐,中午燒烤,還有其他訓練等,然后燒烤是我們公司去買的食材肉什么的,由公司廚房進行加工,然后買肉開回來的發(fā)票是作為福利費入賬?還是直接作為這次活動的成本入賬?
庫存商品116萬 做報廢低價賣17萬收入這個會計怎么做分錄,庫存當時抵扣的進項稅額用不用轉出?