關(guān)鍵是報(bào)銷的啥費(fèi)用?
你好,老師,我家是21年8月份成立得,目前沒有收入,只有一些費(fèi)用,有租車費(fèi),招待費(fèi),加油費(fèi),正常都有發(fā)票,錢都是法人拿的,公司12月31日之前,沒有給報(bào)銷,那我是正常進(jìn)費(fèi)用,貸方其他應(yīng)付款就可以吧,這些費(fèi)用是今年都給報(bào)銷了,我再報(bào)匯算清繳,還是怎么樣呢?
老師,員工加班訂餐的餐費(fèi)都是沒有發(fā)票的,但是報(bào)銷這些加班餐費(fèi)又是對公支付,如果想這些費(fèi)用能稅前扣除,可以做進(jìn)工資表和工資一起申報(bào)個稅在稅前扣除,但是工資表里有一列是餐補(bǔ)每位員工都有的,報(bào)銷的餐費(fèi)怎樣在工資表體現(xiàn)才合適呢?
很多費(fèi)用沒有發(fā)票不能稅前扣除,需要在匯算清繳的時候納稅調(diào)整,那這些需要調(diào)整的金額是不是平時都要記錄下來
老師請問:員工當(dāng)年報(bào)銷的費(fèi)用發(fā)票當(dāng)年沒有及時付款給員工,只是記賬到該年了,這個截止匯算清繳的時候還沒有支付,這筆費(fèi)用可以稅前扣除嗎
報(bào)銷費(fèi)用,是不是沒有發(fā)票的那些報(bào)銷費(fèi)用都可以用公賬報(bào)銷給員工,只是匯算清繳的時候要要抽起這些費(fèi)用,不能稅前抵扣?
去年的實(shí)收資本忘記交印花稅,怎么辦?
(多選題)下列關(guān)于資源稅計(jì)稅依據(jù)的表述,正確的有( ) D.實(shí)行從量定額計(jì)征資源稅的,銷售數(shù)量包括納稅人開采或生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品的實(shí)際銷售數(shù)量和自用于應(yīng)當(dāng)繳納資源稅情形的應(yīng)稅產(chǎn)品數(shù)量。老師好,自用于應(yīng)當(dāng)繳納資源稅的情形不是應(yīng)該先不交,等到后面環(huán)節(jié)再交嗎?比如原礦自用于選礦,是不是可以不對原礦征收資源稅,而對選礦征收資源稅呢?D選項(xiàng)如何理解呢?
你好,購入的固定資產(chǎn)家用電器可以不折舊,一次性計(jì)入成本嗎
關(guān)于同一控制下企業(yè)合并的會計(jì)處理,下列哪些說法正確?()A.合并對價(jià)與被合并方凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值差額調(diào)整資本公積B.合并對價(jià)用賬面價(jià)值計(jì)量C.合并中發(fā)生的直接費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益D.被合并方的資產(chǎn)和負(fù)債按合并日的公允價(jià)值計(jì)量
民間非盈利組織對外捐贈支出做什么科目
本月開紅字發(fā)票,發(fā)票額度會變大嗎
老師這個是2010年買的
你好老師我是內(nèi)蒙古的交5險(xiǎn)公司按幾個點(diǎn)個人按幾個點(diǎn)比如我的基本工資是3500元單位我我交多少自己出多少
老師好 學(xué)內(nèi)賬先看那個課程
老師,您好,這段話什么意思?
一些運(yùn)費(fèi)啊,辦公用品,固定資產(chǎn),招聘費(fèi),清潔用品費(fèi)
那就不能稅前扣除的
沒發(fā)票的不能扣除,有發(fā)票的就可以扣除是吧
是的,就是你說的那個意思
那現(xiàn)在有一張發(fā)票1295,當(dāng)初付款也是1295,后來運(yùn)輸發(fā)生問題,商家退回給我們288,我們實(shí)付1007,那報(bào)銷的時候,我直接:借:管理費(fèi)用-1007 貸:其他應(yīng)付款-元 1007,附上這張1295的發(fā)票可以嗎?需要商家重新開發(fā)票嗎?
抱歉,這又是一個問題哈,學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!