你好 這個是計提的,不是看你實際發(fā)放的
老師,去年有一筆貨款收到了,客人一直不要發(fā)票,是外企,他們只要形式發(fā)票,我們就未確認收入,現(xiàn)在這筆收入改怎么處理
老師,我們是承建方,勞務(wù)包給勞務(wù)公司了,其中有一部分安防用品在合同中注明由勞務(wù)公司自己購買,但是勞務(wù)公司要求我們幫忙購買,然后從他的勞務(wù)費用中扣除,我們項目經(jīng)理去幫忙購買后我們公司付款,然后發(fā)票開給我們公司了,合同也和我們公司簽訂,這種情況應(yīng)該怎么明確和勞務(wù)公司之間的這個代購關(guān)系?
老師,沖掉以前年度損益的分錄如何做
老師,小規(guī)模納稅人沒有核定印花稅,是按季度申報還是按月申報?
老師,你好,我們有一張23年的進項票已做了成本,和進項抵扣。到25年被判定是異常發(fā)票。現(xiàn)在改怎么做賬務(wù)處理呢?
老師問一下,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,老板出差有時候攢了好久的票才報銷,有時候自己糊里糊涂可能會重復(fù)報銷,因為報銷離時間有時候比較遠,又難以核對,想問下真的重復(fù)報銷的話會有什么后果?
給企業(yè)代賬做代扣代繳勞務(wù)報酬個稅申報,需要讓企業(yè)提供什么材料
答案為什么說從重組日確認的損益是14塊錢,加上了利息是嗎?能不能列一下相關(guān)的分錄?甲和乙的 都列一下。 第3幅圖是有個老師列的,確認的損益是20萬元,剛好是不正確的答案。
老師,開發(fā)票時候,發(fā)票復(fù)核人那里忘寫名字了,發(fā)票還有效嗎?影不影響發(fā)票效力
項目收到的備用金記哪呢?
是放在1月份發(fā)的話,先按全額發(fā)放,然后發(fā)1月份工資的時候把個稅扣除掉發(fā)放,是這樣嘛?
是阿,你先按照應(yīng)付工資來計算,然后考慮個人所得稅,后面實際的發(fā)放就直接發(fā)了
嗯?搞糊涂了。發(fā)年終獎的時候是已經(jīng)扣除個稅的數(shù)還是把個稅保留,到發(fā)一月發(fā)工資的時候一并扣除個稅的?
你是分開來還是合并在一起申報的?
每個月不是只能報一次嘛。所以現(xiàn)在只有一部分數(shù)據(jù)(年終獎)的情況下(缺少1月的工資數(shù)據(jù)),不清楚要扣多少個稅
你這個年終獎一年只有一次的
嗯 但是現(xiàn)在22年12月的個稅已經(jīng)申報過了。得報到23年的數(shù)據(jù)里了呀
? 你不是申報2022年的年終獎嗎
對呀 個稅系統(tǒng)里12月的數(shù)據(jù)已經(jīng)申報完畢了嘛。22年年終獎我現(xiàn)在才知道數(shù)據(jù)的。那現(xiàn)在已經(jīng)申報不進22年了呀
那你現(xiàn)在是申報不了的
我知道了老師,報在1月就好了 系統(tǒng)里正常薪金所得和年終獎所得的個稅是分開算的
你現(xiàn)在也報不了1月份的阿,現(xiàn)在才17號
對呀 我知道呀 但是可以知道個稅啊 計提應(yīng)該就行了把
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
好的 謝謝老師
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