同學你好 這個有發(fā)票就可以
我最近到了一家新的單位,是做跨境電商的零售出口。 因為目前大部分走的私賬沒有進公賬,未來公司還是想健康發(fā)展,但是不知道如何才能正規(guī)化入賬。 首先,我們的采購幾乎全是從淘寶阿里巴巴采購,沒有進項發(fā)票不知道,采購商品不知道如何入賬。另外一方面我們全部是在國外知名網(wǎng)站上銷售,終端用戶基本都是國外個人也不需要開銷項票。物流走的國際物流公司,包清關,但是沒有單個的報關單, 這樣銷售也沒辦法確認收入。 就是這么一個情況,我們是小規(guī)模納稅人
老師,我們公司會從國外關聯(lián)公司貨物來進行售賣,但是因為產品需要特殊資質公司進口,因為我們委托了一家我司經銷商來協(xié)助,經銷商會幫忙辦理進口及代扣代繳關稅和增值稅,因此現(xiàn)在經銷商提出需要為這些服務收取服務費,想請問這個收取的服務費能入采購成本嗎?還是需要進費用?
畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司向我們美國公司提供在美國的申報稅的服務,他給我們開了一張形式發(fā)票,發(fā)票是包含6%的增值稅。有點疑惑,畢馬威的這個服務,對于他們自己公司來說,屬于向境外企業(yè)提供完全在境外的專業(yè)技術服務嗎,這個適用于跨境免稅嗎?
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術服務,收取服務費,開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個就是技術人員給對方提供了個咨詢服務,也不會存在國內進項的情況, 請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務費的金額去繳納附加稅嗎
我們向境外公司提供知識產權類服務。但是因為他們這個品牌是全球銷售,所以部分商品會在中國銷售,這個還附和完全在境外消費嗎?我們服務確實是向他們外國公司提供的。
請問怎么能聯(lián)系上老師,我想做表
個人獨資企業(yè),目前賬戶錢不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒有什么影響,前邊一直有發(fā)
老師抖音平臺的收入究竟記哪里,我看之前會計咋記的是應收賬款,究竟記應收賬款還是貨幣資金還是其他應收款
被單位辭退有什么補償?補償具體標準是什么?
老師你好,我想問一下單位統(tǒng)一給員工匯算個人所得稅怎么操作。謝謝。
老師,您好,2024年企業(yè)所得稅匯算清繳申報前的風險檢測功能是取消了嗎?申報前怎么沒有
老師遇到這種問題怎么解決更好呢 我爸爸的卡被他朋友拿去走賬,就是給我爸爸發(fā)假工資,實際上我爸爸是沒得到錢的,現(xiàn)在我爸爸的個稅要交接近兩萬,我想請問哈!我們需要怎么弄才對我有利,如果對方給的方案我們不接受!我們應該去稅務局舉報有利!還是勞動仲裁有利
老師,房產稅稅源采集的時候,我填申報期起止時間是2023年1月1日——-2024年12月31日,現(xiàn)在申報25年的房產稅,終止時間是不是有202412.31更改為2025.12.31?
個人所得稅代扣代繳,申報4月個稅在另外一臺電腦上登錄扣繳,錄入員工信息后重新計稅顯示不出該員工信息,為什么?
學堂示統(tǒng)的表格在那里?
所以后續(xù)他們產品銷售到中國不會影響我們對于提供的服務申請這個跨境應稅行為免征增值稅的是嗎?
同學你好 對的 是這樣的