你好,是什么原因?qū)е碌牟灰恢履?

老師,我現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表季度報(bào)表,電子稅務(wù)局期初數(shù)和我財(cái)務(wù)軟件打印出來期初數(shù)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表期初電子稅務(wù)局和財(cái)務(wù)軟件不一致,我是手動(dòng)在電子稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)修改為和我這邊財(cái)務(wù)軟件資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)一致嗎,還是不用管它
之前申報(bào)過的電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬套的報(bào)表數(shù)據(jù)不一致該怎么辦
老師,你好,我發(fā)現(xiàn)我們財(cái)務(wù)報(bào)表得期初數(shù)據(jù)都不一致,經(jīng)歷了幾任會(huì)計(jì),這個(gè)期初數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局的不一致。報(bào)表錯(cuò)了影響大么
現(xiàn)在報(bào)稅,報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)不一致,可以么?
老師,在一季度報(bào)了報(bào)表之后調(diào)整了管理費(fèi)用,現(xiàn)在二季度的管理費(fèi)用賬上的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)不一致要怎么辦
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)洠@樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


就是一些進(jìn)項(xiàng)稅,我這里想不交稅,就直接全部勾選了
你好,那數(shù)據(jù)也是一致的才是啊?
但是這些不是業(yè)務(wù)發(fā)生的,就是項(xiàng)目人員,為了以防萬一,自己消費(fèi)的一些物品也去開了發(fā)票,但沒有給我
你好,項(xiàng)目人員自己消費(fèi)的一些物品,這個(gè)不應(yīng)當(dāng)計(jì)入單位的費(fèi)用啊?
就是為了讓單位少交點(diǎn)稅,我就都勾選了
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù),有什么疑問嗎)
現(xiàn)在報(bào)稅,報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)不一致,可以么?
你好,應(yīng)當(dāng)做到一致才是的?
我硬調(diào)成和稅務(wù)局一樣的?可以么
你好,需要做到?報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)一致才是 的