是的,就是那樣做的哈
老師,你好,我想想問問,工作購買洗衣機作為福利,進項不能抵扣,當時做會計分錄是,借:管理費用福利費,進項稅待抵扣,貸:銀行存款?,F(xiàn)在需要把進項轉出,如何做會計分錄?
發(fā)給職工做福利 直接買直接發(fā) 借 管理費用 貸 應付職工薪酬——非貨幣性福利 借 應付職工薪酬——非貨幣性福利 貸 銀行存款 假如沒有在增值稅發(fā)票綜合增值稅發(fā)票確認平臺 勾選確認 勾選不抵扣 應該是 借應付職工薪酬—非貨幣性福利 貸 銀行存款 應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 在綜合增值稅勾選確認平臺勾選不抵扣 就沒有 進項稅轉出那筆分錄了對不對啊
老師,職工食堂的煤氣費專票,不能抵扣進項稅 我可以直接做分錄嗎 借:管理費用-職工福利費422.06(含稅金額) 貸:銀行存款422.06
老師,福利費的進項不能抵扣,我做賬的時候不做應交稅費,借管理費用福利費,貸銀行存款,然后去平臺把不抵扣的勾選掉,這樣可以么
外購產(chǎn)品 用于職工福利的,進項稅額要認證平臺要勾選么?賬務處理,可以做:借:管理費-福利費,應交稅費應交增值稅-進項,貸:應付職工薪酬-福利費。 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款、應交稅費應交增值稅-轉出?
老師,請問如果家庭存款800萬+,無房貸車貸各種貸,女還有8年退休,請問可以不上班嗎?
資料四 關鍵和非關鍵 處理方法一樣嗎
公司是食品加工行業(yè),當月領用的數(shù)量全部是按照生產(chǎn)量預估的,實際的生產(chǎn)領料是按照目前把月底盤點出來的盈虧反推出來的,現(xiàn)在有個情況,月底盤點的半成品以及成品,系統(tǒng)沒有做完工入庫,現(xiàn)在盤點有盈虧數(shù)量,請問需要反推還是不用?
老師,庫存商品,進銷存比財務軟件多了0.01怎么弄?
收到供應商2024年年度完成指標獎勵,且供應商開具了我方已經(jīng)銷售出去的產(chǎn)品紅字負數(shù)發(fā)票,怎么入賬
固定資產(chǎn)到了 付了預付款 已安裝 還沒付尾款 發(fā)票沒開具是否要入賬
你好我們有兩個公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務局里的累計收入怎么導出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復。
老師,我不小心把不能抵扣的做賬了要怎么處理呢
做進項轉出就是了哈