你好,對(duì)的,是的,不需要的。

年終結(jié)轉(zhuǎn)完損益后還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是不,如果盈余那就借:本年利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)對(duì)嗎
老師,年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的分錄,如果是盈利的,借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),這筆分錄做好后,由于期初的未分配利潤(rùn)是借方虧損的,造成本年的未分配利潤(rùn)期末余額也是借方虧損,這個(gè)時(shí)候還需要計(jì)提盈余公積嗎
如果本年利潤(rùn)12月底借方余額就表示虧損,做分錄就是:借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸本能利潤(rùn),對(duì)嗎哪些盈余公積啥的都不用提
老師,你好,咨詢下,例如22年底貸方20萬(wàn)未分配利潤(rùn),法定盈余公積2萬(wàn),23年虧損3萬(wàn),賬務(wù)處理,先用法定盈余公積彌補(bǔ)虧損, 借:法定盈余公積 貸:利潤(rùn)分配-盈余公積補(bǔ)虧 2萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn): 利 借:利潤(rùn)分配-盈余公積補(bǔ)虧 貸;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2萬(wàn) 年末利潤(rùn)分配未分配余額貸方19萬(wàn) 這種情況下法定盈余公積可以全額彌補(bǔ)當(dāng)年虧損不
計(jì)提法定盈余公積和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)都是在年終結(jié)賬后,結(jié)轉(zhuǎn)完損益再做么?計(jì)提法定盈余公積 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配-法定盈余公積? 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),有盈利。借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 分錄是否正確
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開(kāi)洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題


老師本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)的金額就看余額表的期末余額在借貸的那方吧,平時(shí)不用做年底做一筆就行
對(duì)的,是的,是這么做。
老師虧損的這種做分錄沒(méi)問(wèn)題吧
意思就年末本年利潤(rùn)無(wú)余額我這個(gè)對(duì)著了吧
可以的,可以這么做的。
辛苦老師了,提前祝您新年快樂(lè)
不用客氣,工作愉快,非常感謝。