你好,對的,是的,不需要的。

年終結(jié)轉(zhuǎn)完損益后還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不,如果盈余那就借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤對嗎
老師,年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄,如果是盈利的,借本年利潤,貸利潤分配——未分配利潤,這筆分錄做好后,由于期初的未分配利潤是借方虧損的,造成本年的未分配利潤期末余額也是借方虧損,這個(gè)時(shí)候還需要計(jì)提盈余公積嗎
如果本年利潤12月底借方余額就表示虧損,做分錄就是:借:利潤分配—未分配利潤,貸本能利潤,對嗎哪些盈余公積啥的都不用提
老師,你好,咨詢下,例如22年底貸方20萬未分配利潤,法定盈余公積2萬,23年虧損3萬,賬務(wù)處理,先用法定盈余公積彌補(bǔ)虧損, 借:法定盈余公積 貸:利潤分配-盈余公積補(bǔ)虧 2萬 結(jié)轉(zhuǎn): 利 借:利潤分配-盈余公積補(bǔ)虧 貸;利潤分配-未分配利潤2萬 年末利潤分配未分配余額貸方19萬 這種情況下法定盈余公積可以全額彌補(bǔ)當(dāng)年虧損不
計(jì)提法定盈余公積和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤都是在年終結(jié)賬后,結(jié)轉(zhuǎn)完損益再做么?計(jì)提法定盈余公積 借 利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-法定盈余公積? 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,有盈利。借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤? 分錄是否正確
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個(gè)備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個(gè)月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個(gè)有什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進(jìn)項(xiàng)都是13%的稅,這個(gè)可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報(bào)兩科財(cái)管48分,經(jīng)濟(jì)法61,實(shí)物沒考,這個(gè)財(cái)管就是學(xué)不會(huì)了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計(jì)算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊合同,對方幫我們注冊商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個(gè)發(fā)票沒有開錯(cuò),但實(shí)際我們公司是成功的注冊了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點(diǎn)理不清這個(gè)邏輯
老師,個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,1688平臺采購,但沒有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么辦


老師本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的金額就看余額表的期末余額在借貸的那方吧,平時(shí)不用做年底做一筆就行
對的,是的,是這么做。
老師虧損的這種做分錄沒問題吧
意思就年末本年利潤無余額我這個(gè)對著了吧
可以的,可以這么做的。
辛苦老師了,提前祝您新年快樂
不用客氣,工作愉快,非常感謝。