確認(rèn)已經(jīng)申報,不用理會了,系統(tǒng)滯后了。 菜單項有稅款繳納
老師你好,我已經(jīng)申報了且稅款已經(jīng)繳納,為什么還是提示我有待辦事項,我點擊進去顯示的也是已申報啊
老師,我們公司3月份成立0申報,這個月開始季報待辦事項里沒有要申報的印花稅和工會經(jīng)費申報怎么辦
老師,稅費種綜合申報,這個月我們采集了印花稅,就在 綜合申報 里采集的,發(fā)送的時候為什么顯示是0呢?
在公司的稅務(wù)系統(tǒng)里,待辦事項顯示沒有,是說明這個月的稅已經(jīng)申報完了嗎?
老師,我現(xiàn)在要補申報2021年的工會經(jīng)費,請問我在哪里補?通用申報里申報顯示我已申報過需要更正申報,更正申報的話不顯示有工會經(jīng)費(因為我是剛核的稅種)
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
已申報,沒接收到銀行扣款信息,請問菜單項在哪?
也是平時繳納增值稅等稅費,所在界面