你好同學(xué),不開票的話。如果有應(yīng)稅收入產(chǎn)生增值稅了也需要申報(bào)繳納增值稅,而且即使不產(chǎn)生增值稅也需要0申報(bào)
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我這家單位。他們的這個(gè)現(xiàn)在要注銷了,之前因?yàn)樗镜纳线€有一定小面包兒車。是以公司的名義買的,想把這個(gè)小面包車賣掉。可是公司有兩年沒有經(jīng)營的嗎,這兩年就是。前幾天我給他補(bǔ)申報(bào)呢,現(xiàn)在就是開這個(gè)小汽車的票,不知道怎么樣開。我查了一下,以前的開票記錄,他以前就是說那個(gè)增值稅的普票和專票都沒有領(lǐng)過,全部是領(lǐng)的那個(gè)。全部是開票開的那種網(wǎng)絡(luò)版的機(jī)打發(fā)票,那個(gè)票我也不了解是什么意思,這個(gè)小汽車開什么樣的票呢,沒有有金稅盤,我到稅務(wù)局給他領(lǐng)個(gè)金稅盤嗎?
因?yàn)楝F(xiàn)在不在個(gè)體工商戶注冊(cè)的地方了,當(dāng)時(shí)發(fā)票領(lǐng)過了因?yàn)闆]有去稅務(wù)局報(bào)備所以也一直沒有開過發(fā)票我想注銷個(gè)體工商戶可以嗎需要哪些手續(xù)
請(qǐng)問稅控盤過期了就必須交錢抄報(bào)嗎?現(xiàn)在不是可以開全電發(fā)票了?那我還有幾張發(fā)票沒有開怎么辦?
我想請(qǐng)問下,有個(gè)小規(guī)模企業(yè),2019年領(lǐng)了票,到現(xiàn)在2022年了都沒有開過發(fā)票,那么這樣領(lǐng)過票沒有開過發(fā)票的公司,不開票就不報(bào)稅可以嗎,等什么時(shí)候開票了再報(bào)稅可以嗎
請(qǐng)問下,我們公司在2020年去稅務(wù)局領(lǐng)過普通發(fā)票,到現(xiàn)在2023年了都沒有開過發(fā)票,這個(gè)怎么辦呢
請(qǐng)問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問這105是怎么算出來的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
好的,那我聽實(shí)操老師說沒有領(lǐng)過發(fā)票的公司,一直沒有領(lǐng)過發(fā)票,,一直都可以不申報(bào),這個(gè)是可以的
實(shí)務(wù)工作如果做過稅種認(rèn)定了就要按照征期申報(bào)的
怎么知道從哪里看出做了稅種認(rèn)定,我知道電子稅務(wù)局進(jìn)入后,有一個(gè)納稅人信息,有一個(gè)稅種認(rèn)定信息,可是我不可能每天進(jìn)入電子稅務(wù)局查看無數(shù)遍有沒有稅種認(rèn)定,這不現(xiàn)實(shí)呀
不需要一直看的,去稅務(wù)局做過稅種認(rèn)定后就可以申報(bào)了