學(xué)員你好,需要先做認(rèn)定
老師,新公司未發(fā)生業(yè)務(wù),我做印花稅信息采集所屬起止期是按季度日期起止日填的,顯示“未認(rèn)定此稅種,無需選擇”,這是什么意思?是不需要做申報(bào)嗎?還是說是按有業(yè)務(wù)了按次申報(bào)?
老師,我們沒有認(rèn)定印花稅,但是第四季度有印花稅申報(bào),我點(diǎn)擊按期采集,不能填寫信息,我點(diǎn)擊按次采集可以有信息顯示,我問一下我該怎么填寫計(jì)稅金額,以什么為準(zhǔn)
老師您好,第四季度印花稅有營業(yè)賬簿填不上去,提示按季申報(bào)不能采集未做按季稅費(fèi)種認(rèn)定。這個(gè)怎么處理呢?
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報(bào);營業(yè)帳簿、運(yùn)輸、購銷合同。上季度還能申報(bào)。但是現(xiàn)在申報(bào)第四季度時(shí),顯示“營業(yè)帳簿只能按次或年申報(bào)。 我把營業(yè)帳簿單獨(dú)按次申報(bào)了 但是申報(bào)清冊那個(gè)營業(yè)帳簿印花稅還是顯示未申報(bào) 而點(diǎn)進(jìn)去想申報(bào)其他已核定季度印花稅,營業(yè)帳簿還是存在,根本沒辦法提交,這個(gè)怎么處理呢?
你好!老師,我想問一下,小規(guī)模納稅人減按1%交稅,我做賬的時(shí)候按1%計(jì)算銷項(xiàng)稅額,季度也是免稅的,免稅的1%稅計(jì)入營業(yè)外收入,但是稅務(wù)局的申報(bào)表上季度免稅填表時(shí)上面默認(rèn)3%的稅額 我做賬是按1%,稅務(wù)局是3%,審計(jì)的說這不一致,這怎么處理呢?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?