你好,是的,是這樣的 是不會(huì)? 全年都要求按一般納稅人的稅率交稅的
老師,你好,我公司原來(lái)是小規(guī)模納稅人,截止現(xiàn)在公司已經(jīng)運(yùn)行了11個(gè)月了,銷售收入是230多萬(wàn).本月銷售收入是560萬(wàn),連續(xù)12個(gè)月內(nèi)銷售收入是790萬(wàn),這樣就會(huì)轉(zhuǎn)成一般納稅人,我想問(wèn)的是,790萬(wàn)中,500萬(wàn)按照小規(guī)模納稅人繳納增值稅?290萬(wàn)按照一般納稅人交增值稅?本月的銷售收入560咋樣計(jì)算增值稅?本月560萬(wàn)還可以按照小規(guī)模納稅人開票繳納增值稅嗎?
老師,我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人從2020年11月1日-2021年10月31日開票(不含稅)總金額超過(guò)500萬(wàn)元,會(huì)不會(huì)要求變更為一般納稅人(我司在四川成都
小規(guī)模汽車銷售公司,現(xiàn)在要大量購(gòu)進(jìn)一批用于銷售的汽車,未來(lái)要開的發(fā)票也會(huì)很多,是不是變更一般納稅人好些?12月變更一般納稅人10-11月還按小規(guī)模1%稅率核算嗎?涉及的稅種稅率有什么呢
一般納稅人,按月申報(bào),月銷售額不含稅價(jià)為10萬(wàn)以下需要交教育費(fèi)及地方教育費(fèi)嗎?
好的,第二個(gè)問(wèn)題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入補(bǔ)開了發(fā)票
之前年度的稅率報(bào)錯(cuò)了,稅務(wù)局要求補(bǔ)稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計(jì)算?
#老師#,我們做一批貨物,單價(jià)50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問(wèn)題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價(jià)還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號(hào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來(lái)料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?