你好,填寫(xiě)400的。填寫(xiě)發(fā)生額就行。
你好,我們公司明年申請(qǐng)高新,今年有研發(fā),所得稅報(bào)表今年可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
您好老師 我第三季度享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,所以利潤(rùn)總額是負(fù)40萬(wàn),現(xiàn)在第四季度我的利潤(rùn)總額是根據(jù)會(huì)計(jì)利潤(rùn)預(yù)繳所得稅 ,還是可以加上之前的負(fù)的40萬(wàn),填報(bào)表的時(shí)候
老師,我們公司有研發(fā)費(fèi)用400萬(wàn),可以加計(jì)扣除,填所得稅報(bào)表的時(shí)候,是填400還是200%.800萬(wàn)呢?
老師,你好,我在做所得稅匯算,我們有研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表我填寫(xiě)了,為什么主表帶不出研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額?是不是我哪里填寫(xiě)錯(cuò)了?
您好,老師,今年2季度就可以研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除了,比如我們研發(fā)費(fèi)有200萬(wàn),其中100萬(wàn)是形成樣機(jī)最后對(duì)外銷(xiāo)售了,這100萬(wàn)是不能加計(jì)的,那報(bào)稅的時(shí)候就只填100萬(wàn)是吧,匯算清繳的時(shí)候再把不能加計(jì)的100要填上,在直接形成產(chǎn)品銷(xiāo)售那行再扣出來(lái)
保險(xiǎn)公司賠償給公司的三者車(chē)賠償款要開(kāi)票嗎
老師,做會(huì)計(jì)交接,接電子財(cái)務(wù)賬,是批發(fā)零售公司,以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的明細(xì)——商品,是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——門(mén)店做賬的,我接著她的賬延續(xù)往下做,是不是也不能按商品明細(xì)做賬呀
老師 這期間開(kāi)票?取得發(fā)票繳納印花稅,但這個(gè)取得發(fā)票:是這個(gè)期間取得發(fā)票, 還是這期間取得并認(rèn)證的發(fā)票,還是什么呢,我怎么篩選金額 都與稅務(wù)寫(xiě)的金額對(duì)不上呢
老師流動(dòng)資產(chǎn)是哪些?貨幣資金?預(yù)付賬款?其它應(yīng)收款?存貨?
老師好,付勞務(wù)報(bào)酬的分錄怎么做
老師,資產(chǎn)總計(jì)是誰(shuí)和誰(shuí)相加?
我們老板想備案小規(guī)模納稅人,我們老板想備案小規(guī)模納稅人可以嗎
工地人員發(fā)生意外,產(chǎn)生住院費(fèi)4000,該員工沒(méi)有社保,只有意外保險(xiǎn),費(fèi)用由張三代墊付,然后張三向公司報(bào)銷(xiāo),該怎么入賬呢
增值稅小規(guī)模申小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額是含稅還是不含稅金額?
老師好,雇傭臨時(shí)工發(fā)工資怎么做分錄,達(dá)到多少錢(qián)需要交個(gè)稅?
加計(jì)扣除100%的意思就是,除了本來(lái)可以抵減收入的400,可以另外多享受400,是我理解的意思嗎
對(duì)的,是的,可以這么理解的。
老師幫忙看一下我填寫(xiě)的對(duì)嗎?研發(fā)支出411萬(wàn)。還有沒(méi)有其他的附表要填
你好,就是在這里面填寫(xiě)的,預(yù)繳的時(shí)候只能在這里面填寫(xiě)。
好的謝謝老師,五星好評(píng)
不用客氣,工作愉快。