你好,沒太明白您這個是什么意思?

上月已抵扣100的進(jìn)項稅,本月發(fā)現(xiàn)不能抵扣做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 月末這樣做對嗎?
老師!職工福利收到了進(jìn)項專票,當(dāng)月已經(jīng)抵扣,并且當(dāng)月做了,這樣的轉(zhuǎn)出分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額。這樣做對嗎?
您好,發(fā)現(xiàn)去年以前的會計做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時沒有進(jìn)費(fèi)用,正確分錄:借銷售費(fèi)用電費(fèi),貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。但會計沒有進(jìn)費(fèi)用,賬務(wù)處理做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:進(jìn)項稅。 我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
當(dāng)月如果有進(jìn)項,沒得銷項,但是已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票,是不是借:成本\\費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:現(xiàn)金\\銀行 月底再轉(zhuǎn)出代抵扣的這些稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交增值稅費(fèi)-進(jìn)項稅
12月的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣完了,但是有進(jìn)項稅票才進(jìn)賬,這個專票的進(jìn)項稅我應(yīng)該怎么處理呢!我可以借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 嗎?
你好老師,我們是物業(yè)會計,原來物業(yè)欠員工工資1.2.3.4月份4個月工資,還有欠交的小區(qū)4月份水電費(fèi),我們公司墊付了4月份水電費(fèi),和1.2月份工資,現(xiàn)在政府給我們對公賬戶里面打入這筆錢,包括未發(fā)的3.4月份工資,現(xiàn)在這筆錢50多萬,我應(yīng)該怎么入賬,怎么出這筆錢
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,單人單量成本是20000/2000嗎
老師公司進(jìn)貨可以現(xiàn)金支付嗎,憑證用什么,
老師,深圳收益所有人備案是不是延期到12月1日了啊,這個在哪里可以查到
熊總下午好!華億25.10月開票1427708.89元,10月收到的進(jìn)項稅額?:78328.69元,預(yù)計繳納增值稅:72408.9元,附加稅:3750.45元,預(yù)計稅負(fù)率:5.68%.老板說這稅負(fù)率有點(diǎn)高哦怎么回復(fù)好呢
老師個體戶的一般納稅人買車可以抵扣增值稅嗎
受益人備案是啥意思嗎
一般納稅人買車開票開專票還是普票
有個客戶沒有轉(zhuǎn)錢到工戶,只是微信轉(zhuǎn)賬,要求每個月幫他開張1萬元左右的發(fā)票,得嗎
就是一個小規(guī)模的公司,做業(yè)務(wù)的時候有一筆支出沒有成本發(fā)票,按道理是納稅調(diào)增,但是有政策減按5個點(diǎn)交的話,是不是其實無票也沒得關(guān)系
就是2022.12月的進(jìn)項稅抵扣工作已經(jīng)完成了,但是我又來了一張2022年的專票,我想繼續(xù)進(jìn)費(fèi)用賬,然后進(jìn)項稅留著明年抵扣,我應(yīng)該怎么做分錄呢?
這個稅額你可以進(jìn)入到帶認(rèn)證進(jìn)項稅額。
還有這樣的科目嗎?怎么做啊
借,庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項稅額在 貸銀行存款。
它可以新增一個科目是吧
對可以新增一個的