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12月的進項發(fā)票已經(jīng)抵扣完了,但是有進項稅票才進賬,這個專票的進項稅我應該怎么處理呢!我可以借:應交稅費-進項稅轉出 貸:應交稅費-進項稅 嗎?

2023-01-13 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-13 16:59

你好,沒太明白您這個是什么意思?

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快賬用戶4632 追問 2023-01-13 17:02

就是2022.12月的進項稅抵扣工作已經(jīng)完成了,但是我又來了一張2022年的專票,我想繼續(xù)進費用賬,然后進項稅留著明年抵扣,我應該怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 17:03

這個稅額你可以進入到帶認證進項稅額。

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快賬用戶4632 追問 2023-01-13 17:05

還有這樣的科目嗎?怎么做啊

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齊紅老師 解答 2023-01-13 17:06

借,庫存商品,應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅額在 貸銀行存款。

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快賬用戶4632 追問 2023-01-13 17:11

它可以新增一個科目是吧

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齊紅老師 解答 2023-01-13 17:11

對可以新增一個的

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你好,沒太明白您這個是什么意思?
2023-01-13
你好,是的,你說的很對的
2022-01-16
你好!可以這樣處理的
2020-08-27
您好,對的,就是這樣處理的
2023-10-24
借銷售費用貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-08-20
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