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老師好,待認(rèn)證進(jìn)項稅額,是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額對嗎?

2023-01-13 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-13 16:00

嗯嗯,可以的沒問題的

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嗯嗯,可以的沒問題的
2023-01-13
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2021-07-02
你好,應(yīng)該是前面這一個。
2023-04-20
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
2022-04-14
你好,月末未認(rèn)證的進(jìn)項稅額,發(fā)票入賬的時候,直接這樣 就是了? 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2023-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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