您好,您的6萬(wàn)元是一單收入?
居民個(gè)人李明為中國(guó)境內(nèi)甲公司員工,本年度取得的收入情況如下: (1)、 每月取得中國(guó)境內(nèi)甲公司支付的稅前工資、薪金收入10000元。 每月個(gè)人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金分別為800、200、 50、800 元。每月子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除額為2000 元,每月贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除額為2000 元。(2)為中國(guó)境內(nèi)乙公司提供咨詢(xún)?nèi)耆〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入共計(jì)40000元。 (3) 出版小說(shuō)一部,全年取得中國(guó)境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入共計(jì)30 000元。(4)全年取得中國(guó)境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入共計(jì)20000元。 (5)甲、乙、丙三家單位以及為李明預(yù)繳(代扣代繳)了個(gè)人所得稅共計(jì)6000元。要求: (1) 計(jì)算李明本年度綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額 (2)計(jì)算李明在稅務(wù)局辦理本年度綜合所得匯算清繳時(shí),是多退還是少補(bǔ);并給出具體金額。
一假設(shè)中國(guó)居民劉某在境內(nèi)某企業(yè)任職,2020年1~12月每月應(yīng)從任職企業(yè)取得工資薪金收入20000元,無(wú)免稅收入:任職企業(yè)每月按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為其代繳“三險(xiǎn)金〞3000元(三險(xiǎn)各500.-金為1500),從2月開(kāi)始享受子女教育和贍莽老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除合計(jì)2000元另外,劉某2020年3月從甲公司取得勞務(wù)報(bào)酬收入2000元,從乙公司取得稿酬收入30000元;6月從丙公司取得勞務(wù)報(bào)酬收入4000元,從丁公司特許權(quán)使用費(fèi)收入5000元。已知當(dāng)年取得四項(xiàng)所得時(shí)已被支付方足額預(yù)扣預(yù)繳稅款合計(jì)6522元,沒(méi)有大病醫(yī)療和減免收入及減免稅額等情況,請(qǐng)依照現(xiàn)行稅法規(guī)定,為劉菜進(jìn)行綜合所得個(gè)人所得稅的匯算清繳。(假設(shè)上述勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)收入均為不含增值稅收入,不考慮
一假設(shè)中國(guó)居民劉某在境內(nèi)某企業(yè)任職,2020年1~12月每月應(yīng)從任職企業(yè)取得工資薪金收入20000元,無(wú)免稅收入:任職企業(yè)每月按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為其代繳“三險(xiǎn)金〞3000元(三險(xiǎn)各500.-金為1500),從2月開(kāi)始享受子女教育和贍莽老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除合計(jì)2000元另外,劉某2020年3月從甲公司取得勞務(wù)報(bào)酬收入2000元,從乙公司取得稿酬收入30000元;6月從丙公司取得勞務(wù)報(bào)酬收入4000元,從丁公司特許權(quán)使用費(fèi)收入5000元。已知當(dāng)年取得四項(xiàng)所得時(shí)已被支付方足額預(yù)扣預(yù)繳稅款合計(jì)6522元,沒(méi)有大病醫(yī)療和減免收入及減免稅額等情況,請(qǐng)依照現(xiàn)行稅法規(guī)定,為劉菜進(jìn)行綜合所得個(gè)人所得稅的匯算清繳。(假設(shè)上述勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)收入均為不含增值稅收入,不考慮
老師我有個(gè)理解不知道對(duì)不對(duì) 我今年私人接單做了6萬(wàn)的業(yè)務(wù),每筆2萬(wàn)共3筆,無(wú)其他綜合所得收入(工資,稿酬,特許權(quán)使用費(fèi)),我給支付我勞務(wù)費(fèi)的公司稅務(wù)局代開(kāi)個(gè)人抬頭發(fā)票,每筆按20000的百分之80計(jì)稅,也就是分別預(yù)交3200,合計(jì)3筆交9600,等到2024年3月份匯算清繳2023年的收入,我退9600,2023年不用繳納個(gè)稅
我國(guó)居民劉某為獨(dú)生子女,并有一個(gè)正在上小學(xué)的女兒,劉某獨(dú)立贍養(yǎng)自己65周歲的父母。2020年與個(gè)人所得稅匯算清繳相關(guān)的收入及支出如下:(1)每月從A公司取得工資收入15000元,每月繳納的社保費(fèi)用和住房公積金為1600元。(2)出版了一部小說(shuō),從出版社獲得稿酬25000元。(3)7到12月每月從B公司取得勞務(wù)報(bào)酬3000元。(4)8月從C公司取得特許權(quán)使用費(fèi)所得3600元。(5)在某省會(huì)城市工作租房居住且在該城市無(wú)自有住房,每月支付房租3000元。(6)每月按首套住房貸款利率為其購(gòu)于某縣城的自有房產(chǎn)償還貸款2000元。(1)請(qǐng)回答劉某可以享受的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除有哪些,以及如何選擇才能使得稅后所得最大化并說(shuō)明理由。(2)計(jì)算2020年12月劉某取得的工資A公司應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅額。(3)計(jì)算出版社支付稿酬應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅款。(4)計(jì)算7到12月取得勞務(wù)報(bào)酬B公司應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅款。(5)計(jì)算8月取得特許權(quán)使用費(fèi)C公司應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅款。(6)計(jì)算劉某取得的2020年綜合所得年度匯算清繳時(shí)應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅額,應(yīng)退稅的金額。
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷(xiāo)售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開(kāi)的,我現(xiàn)在要開(kāi)給客戶(hù),在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類(lèi)呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷(xiāo)量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫(xiě)錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫(xiě)了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫(xiě)確認(rèn)1萬(wàn),我覺(jué)得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買(mǎi)了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
可以說(shuō)成3單,因?yàn)槭窃O(shè)計(jì)圖,我覺(jué)得所以等份20000報(bào)價(jià)也沒(méi)有問(wèn)題,1單60000報(bào)價(jià)涉及的稅點(diǎn)會(huì)比較高
我這種理解操作是完全合理合法的嗎?
您好,根據(jù)您的業(yè)務(wù)申報(bào),若沒(méi)有其他所得,您的金額60000,可以全部退稅
若我開(kāi)了發(fā)票,對(duì)方會(huì)計(jì)沒(méi)有做勞務(wù)報(bào)酬的申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)責(zé)任劃分有關(guān)我的事嗎?
您好,繳納個(gè)人所得稅是您的責(zé)任,對(duì)方只有沒(méi)履行代扣代繳義務(wù)