你好;? ?你去看看是不是備案的比例不對 ; 是不是 比例合計不是1?
小規(guī)模企業(yè)申報不了稅,提示這個是怎么操作??[80491232]調(diào)用核心征管失敗,具體原因:主表第12行(15550.45)必須大于等于0,且在預(yù)繳方式為“按照實際利潤額預(yù)繳的納稅人”或“按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳”時,一般企業(yè)必須=10行(62201.82)*第11行(0.25);“10中石油、中石化按照年度應(yīng)納所得稅額50%比例就地預(yù)繳企業(yè)所得稅二級分支機構(gòu)”必須=第10行*第11行*50%!
小規(guī)模企業(yè)在電子稅務(wù)局的A20000企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表A類,申報不了稅,老是提示申報失敗,這個是怎么操作?提示內(nèi)容:?[80491232]調(diào)用核心征管失敗,具體原因:主表第12行(15550.45)必須大于等于0,且在預(yù)繳方式為“按照實際利潤額預(yù)繳的納稅人”或“按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳”時,一般企業(yè)必須=10行(62201.82)*第11行(0.25);“10中石油、中石化按照年度應(yīng)納所得稅額50%比例就地預(yù)繳企業(yè)所得稅二級分支機構(gòu)”必須=第10行*第11行*50%!
請問下,我們總分公司企業(yè)所得稅是合并申報,一套賬,但是有分公司的輔助核算(就是屬于分公司的都會計入該公司名下去),年12月份,有家公司未來得及做稅務(wù)合并申報,所以匯算清繳是要單獨填表申報的,可是,從輔助核算里提取出來的數(shù)據(jù)填資產(chǎn)負(fù)債表的時候,資產(chǎn)比負(fù)債和所有者權(quán)益之和多了,這會是什么原因呢?
非獨立核算的總分公司,我這邊是總公司。總分公司合計21年利潤是負(fù)數(shù),但是分開總公司是正數(shù) 分公司是負(fù)數(shù)。那么現(xiàn)在填所得稅匯算清繳時,總公司的所得稅年度申報表里,財務(wù)數(shù)據(jù)是不是填總分公司的合計數(shù)據(jù),這樣最終利潤才是負(fù)的不用交稅,否則不合計的話是需要交所得稅的,但其實總體利潤是負(fù)數(shù)。(但是如果合計填的話,全申報的時候會跳出一個提示說申報表與財務(wù)報表利潤表的數(shù)據(jù)不一致要填原因,這個有關(guān)系嗎)
我公司申報企業(yè)所得稅提示:(80491232)調(diào)用核心征管失敗,具體原因:分配比例之和不等于1 這個是什么原因呢,這個季度有個分公司到名下,分公司沒有做賬,這個總公司報表需要怎么填呢,一直申報失敗
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會不會影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎
在哪里看這個比例呢
你好;? ? 你電子稅務(wù)局 - 綜合信息報告-? ?里面? ?去看看? ? ??
哪里呢,沒找到
?你好;? ??【我要辦稅】—【綜合信息報告】—【身份信息報告】—【總分支機構(gòu)信息變更】,在該模塊查詢
沒有總分機構(gòu)信息變更這個模塊
?沒有的話;? 聯(lián)系下稅務(wù)局問下; 看你地方? ? ?是否系統(tǒng)可以查看 ; 不能的話; 還得 稅務(wù)處理的??