你好,企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率?
建筑公司一般納稅人,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人掛靠我們公司,項(xiàng)目為甲供材,甲方進(jìn)款后我們扣了稅金,管理費(fèi),支付了成本后,剩余的款項(xiàng)支付給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,我們需要像項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收取個(gè)人所得稅嗎?分錄我應(yīng)該怎么做?謝謝老師!
想請教一下老師,掛靠項(xiàng)目的企業(yè)所得稅我要先掛靠單位的工程款,掛靠方的項(xiàng)目利潤是100萬以下,但是如果我被掛靠單位今年所有項(xiàng)目的利潤到年底的超過了100萬甚至是有可能所有項(xiàng)目跨年在12月開了銷項(xiàng)票發(fā)票成本票還沒有收到,這樣虛增的利潤可能會(huì)超300萬,那現(xiàn)在這個(gè)單個(gè)的掛靠方的所得稅點(diǎn)我是按多少比例扣工程款呢?
老師,請教下,公司掛靠三個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目成本都不一樣,那企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么算呢?謝謝
老師,小規(guī)模勞務(wù)公司,有個(gè)項(xiàng)目掛靠我們公司,請問老師我這樣算對吧?所得稅點(diǎn)怎么收取呢?對方有提供部分人工成本發(fā)票
老師,小規(guī)模勞務(wù)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)項(xiàng)目掛靠我們公司。收取管理費(fèi)和稅金是這樣算沒錯(cuò)吧?還想問下老師,這個(gè)項(xiàng)目對方提供了成本票。是不是所得稅就可以不收取了呢?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
老師,這個(gè)我知道,就是掛靠這塊的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么算最合適
你好,掛靠這塊的企業(yè)所得稅,也是這樣計(jì)算,沒有另外的方法啊?