同學(xué),你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

老師,我們一般納稅人,開了9%的工程勞務(wù)發(fā)票,我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,有一部分13%進(jìn)的材料,可以結(jié)轉(zhuǎn)么?還是按比例呢?
老師,我們購進(jìn)了一批30萬原材料,現(xiàn)在賣出60萬,應(yīng)該如何做賬,如果結(jié)轉(zhuǎn)成本??現(xiàn)在那60萬發(fā)票只開了20出去
小規(guī)模,老師,我們一般一邊進(jìn)貨一邊賣材料。比如我1-3月賣材料的收入,但是沒有成本票,我可以在3 月底的時(shí)候統(tǒng)計(jì)1-3月的賣出去的材料,然后暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本。然后跟供應(yīng)商4月把票開過來的時(shí)候在結(jié)轉(zhuǎn)暫估嗎?
老師,我們2022年進(jìn)了一批材料,賣了出去,但只開了部分的發(fā)票,我年底的時(shí)候要不要去結(jié)轉(zhuǎn)材料成本?還是可以等發(fā)票開完后一起結(jié)轉(zhuǎn)?
我們是建筑勞務(wù)公司 一年有好幾個(gè)項(xiàng)目 各個(gè)項(xiàng)目今年都產(chǎn)生了材料成本 但是期末只有一個(gè)項(xiàng)目開出了發(fā)票確認(rèn)了收入 請問期末材料成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候 我是全部材料成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤上去還是只結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)確認(rèn)收入了的那個(gè)項(xiàng)目上產(chǎn)生的成本?
請問老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中
老師,您好,請問下什么是財(cái)務(wù)建模?
老師好,老師我們是建筑行業(yè)給別人公司開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我做應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入分錄對嗎?還是說我應(yīng)該做成主營業(yè)務(wù)成本呢
老師,請問我這樣成本票的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,是正確的嗎?
老師好,可以幫忙解答一下這道題的解題思路嗎?里面的實(shí)收資本和資本公積,未分配利潤都能夠成什么影響?
電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)有抵扣聯(lián)嗎
老師,銷售物品,少收了100元,這個(gè)做什么科目
老師,有根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表編制現(xiàn)金流量表的課程嗎
老師,贈(zèng)送出納的課,在哪里看


要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢!我們賣出去只開了20萬的票,也收了20萬的款,還有40萬沒有開票,也沒有收到款
同學(xué),你好 賣出去多少,結(jié)轉(zhuǎn)多少成本