同學(xué)你好 得有成本發(fā)票才可以少交
老師好!我們是小規(guī)模教育咨詢公司,平時(shí)學(xué)費(fèi)不入基本戶,大部分都是走一般戶。一般戶收入也沒有入賬,老板每月從個(gè)人卡上轉(zhuǎn)幾萬入基本戶,員工工資、社保從基本戶出。想請問老師基本戶的收入可以以什么憑證來做賬呢?
老師,如果是小規(guī)模餐飲企業(yè),年收入100萬左右,現(xiàn)在人為缺票,老板又不太愿意交稅,那人為把個(gè)人所得稅中人員人工成本增加點(diǎn),然后本來應(yīng)該是9月入職的,現(xiàn)在改為8月入職,請問可以這么做嗎?
老師,如果是小規(guī)模餐飲店,每季度收入40萬,基本沒有成本票,只有人工工資,并且人工工資在個(gè)人所得稅客戶端只申報(bào)1名員工,沒有交過企業(yè)所得稅,如果要注銷的話,會(huì)不會(huì)涉及到補(bǔ)稅的?
老師啊,我們是小規(guī)模納稅人,從今年1月到目前為止沒有成本票,僅僅只有老板娘一個(gè)人的工資加起來也就1萬多,但是咱們我看了開票系統(tǒng)銷售額有78萬多,請問需要多少成本票呢?另外如果成本票只有兩三萬的話要交多少企業(yè)所得稅呢
老師,如果是小規(guī)模餐飲公司,每月收入12萬,人員成本8萬(有些人不交社保),基本無成本票,老板要少交稅,請問怎辦?
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國補(bǔ)買了一臺電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
讓企業(yè)少開發(fā)票,減少收入,不聽的
同學(xué)你好 那這個(gè)就暫估成本 然后匯算清繳之前來發(fā)票