同學(xué)你好 這個(gè)可以計(jì)提的
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來(lái)結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來(lái)我們公司辦理?yè)芸钪?,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時(shí)銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒(méi)有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來(lái)多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
工程企業(yè)按什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本?我們單位生產(chǎn)水穩(wěn)并攤鋪,我們都是提供建筑服務(wù)水穩(wěn)攤鋪發(fā)票,簽訂合同都是包料包攤鋪,全部開九個(gè)點(diǎn)發(fā)票,,我們這個(gè)企業(yè)工期很短,基本一兩天就結(jié)束了,如果按工程項(xiàng)目去分,那我們一年有一兩百個(gè)項(xiàng)目,那我一一對(duì)應(yīng)又不行,我們開發(fā)票是按客戶付款的錢開具發(fā)票,所以收入只確認(rèn)了一部分,那我的成本實(shí)際已經(jīng)全部完工了,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
我們是工程公司,已經(jīng)收到上家的80%工程款,我們又把工程分包給下家,一般兩個(gè)月完工,已經(jīng)和分包方簽訂合同,支付了預(yù)付款,合同剩下的外包工程款我可以計(jì)提費(fèi)用嗎?如果不計(jì)提我們當(dāng)月利潤(rùn)就很高,其實(shí)外包工程款我們次月就會(huì)支付了!
我們是工程公司,已經(jīng)收到上家的80%工程款,我們又把工程分包給下家,一般兩個(gè)月完工,已經(jīng)和分包方簽訂合同,支付了預(yù)付款,合同剩下的外包工程款我可以計(jì)提費(fèi)用嗎?如果不計(jì)提我們當(dāng)月利潤(rùn)就很高,其實(shí)外包工程款我們次月就會(huì)支付了!其實(shí)我們是虧損的,不計(jì)提外包費(fèi)就利潤(rùn)很高,要交所得稅,
請(qǐng)教老師,建筑企業(yè),有個(gè)中標(biāo)的小項(xiàng)目,要四月份才開工,現(xiàn)在已經(jīng)找好了勞務(wù)分包方,簽訂了勞務(wù)分包合同,但分包方急需資金,跟我公司談的先預(yù)付一部分勞務(wù)費(fèi),剩余尾款完工后支付,也都在合同里寫明了此付款方式?;谖覀兲崆案督o對(duì)方一部分預(yù)付款,老板要求對(duì)方先把發(fā)票開給我們(先開發(fā)票的事我并不知情,是今天突然拿到發(fā)的時(shí)候我才知道),現(xiàn)在分包方已經(jīng)把全部勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票都開給我們了,但是目前項(xiàng)目還未開工,請(qǐng)教老師我該如何記賬?這么早就給我們開發(fā)票,是不是不太合適?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表未分配和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系是什么,他們的等式是怎么樣的。凈利潤(rùn)=未分配利潤(rùn)期末-期初嗎?
同一家集團(tuán)公司可以在歸屬于同一個(gè)稅務(wù)局的區(qū)域注冊(cè)兩家公司嗎
老師,高新企業(yè)申報(bào)107041表的時(shí)候第9行,不征稅收入是不是就說(shuō)營(yíng)業(yè)外收入的總額呢
老師,學(xué)習(xí)機(jī)可以當(dāng)做員工福利開發(fā)票嗎,謝謝
老師我想咨詢一下,外貿(mào)行業(yè)余額表里面的銀行外幣余額,怎么才能和外幣賬戶的余額一樣呢,因?yàn)槊涝~戶余額是美元,不知道是不是我軟件問(wèn)題,我這邊是人民幣,這樣我也沒(méi)辦法核對(duì)余額
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人開10萬(wàn)的專票出去,我需要開多少成本票進(jìn)來(lái)呢?
老師請(qǐng)問(wèn)匯算清繳是到5月31號(hào)截止吧。沒(méi)有說(shuō)24號(hào)就關(guān)窗這個(gè)說(shuō)法吧。
私車公用,租金合同約定租金500元每月,按月支付,需要開收據(jù)還是開發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)融資租賃,支付固定租賃的發(fā)票,應(yīng)該做什么分錄
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做