你好1; 你什么準(zhǔn)則的; 你12月也結(jié)賬了嗎; 要在1月補(bǔ)做嗎? ?
請(qǐng)問,我9月份工資多計(jì)提,也多發(fā)了,后來我看個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多發(fā)了,然后打算叫老板退回,個(gè)稅也更正申報(bào)減少多發(fā)的部分,后來忘記該憑證,也忘記叫老板退回了。到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。但是財(cái)務(wù)報(bào)表已提交。還有11月份勞務(wù)派遣工資也計(jì)提少的。應(yīng)該怎么處理呢
請(qǐng)問老師,職工半年的過節(jié)費(fèi)準(zhǔn)備在十二月申報(bào),但是十二月申報(bào)的是十一月的工資,并且十一月的工資已經(jīng)發(fā)了,也代扣了個(gè)稅,現(xiàn)在申報(bào)的話怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問下,忘了計(jì)提去年11月份工資,也沒有發(fā),直到這個(gè)月公司才準(zhǔn)備發(fā),我的報(bào)表已經(jīng)申報(bào),稅費(fèi)也扣除了,這個(gè)怎么處理呢?
老師你好,我想問一下你看是有這么的情況,現(xiàn)在11月份申報(bào)10月份的工資薪金所得,然后嗯我10月份的時(shí)候,在個(gè)稅系統(tǒng)里比如說申報(bào)了一個(gè)人,比如說申報(bào)了3000的工資,但是我記賬的時(shí)候我沒有計(jì)提也沒有發(fā)放,嗯,然后呢,這個(gè)人的工資他確實(shí)也不是在10月份發(fā)放的,我只是個(gè)稅申報(bào)了他,但是賬也沒有記上,然后呢,嗯等到11月份的時(shí)候,我能夠把我10月份申報(bào)的這個(gè)工資補(bǔ)上嘛,補(bǔ)提嘛,然后我確實(shí)這個(gè)工資也是在11月份發(fā)放的,然后連計(jì)提再發(fā)放都記到11月份可以嗎?
你好老師,麻煩問下,我公司23年有1員工因一直未發(fā)工資,也未申報(bào)個(gè)稅,也未計(jì)提工資,到24年2月份銀行轉(zhuǎn)賬支付了他去年的工資,我該怎么處理工資計(jì)提和個(gè)稅申報(bào),謝謝老師!
餐飲個(gè)體戶,沒有稅務(wù)登記,沒有刻章沒有銀行開戶,現(xiàn)在需要注銷,注銷流程是什么?
老師,您好,小規(guī)模納稅人,酒店?,F(xiàn)在開票,稅率自動(dòng)是1%.那我寫分錄寫多少。比如100價(jià)+1稅=101.我是寫收入100嗎。增值稅1嗎。
老師我是小規(guī)模納稅人,購買加油卡,發(fā)票內(nèi)容開的是預(yù)付卡銷售加油款可以直接做費(fèi)用嗎
個(gè)體戶做賬,主要營(yíng)業(yè)是洗車,修尾氣,要實(shí)操學(xué)習(xí)哪個(gè)行業(yè)的做賬
你好,納稅證明和完納證明是一樣的嗎?怎么下載,謝謝
郭老師接,我們注銷前,把賬上的其他應(yīng)收款那些都轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,我要交什么稅,怎么處理,不想到時(shí)候交25%的所得稅
老師,企業(yè)去年第四季度報(bào)的虧損,成本比實(shí)際報(bào)多了,現(xiàn)在年報(bào)是有利潤(rùn)的,這不是得必須和去年第四季度數(shù)據(jù)保持一致嗎,我現(xiàn)在是改去年第四季度收入成本然后補(bǔ)交稅嗎,還是年報(bào)匯算清繳時(shí)統(tǒng)一交就行
請(qǐng)問制冷工程公司,購入空調(diào)壓縮機(jī)錄入什么科目
老師你好,賓館提供給客房的免費(fèi)礦泉水,如何寫分錄
一般納稅人增值稅會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模勞務(wù)公司,是的,12月結(jié)賬了,也申報(bào)了
你好;? ? ? ?那你什么準(zhǔn)則的 ; 我看看怎么處理? ?
應(yīng)該是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)在哪看?》
?電子稅務(wù)局 - 會(huì)計(jì)制度備案里面可以看? ?
查了,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)責(zé)
? ? 那你就做賬:? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ?
老師,那匯算清繳時(shí)會(huì)影響所得稅吧
你好;? 是的; 補(bǔ)計(jì)提了 會(huì)影響? ?利潤(rùn)的 ;? ? ??