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Q

老師,我們12月繳納11月的社保,社保需要計提嗎?

2023-01-12 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-12 11:17

您好,社保是需要計提的。

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快賬用戶3069 追問 2023-01-12 11:18

老師,那我們有個員工的工資是0,社保個人部分是他自己承擔(dān),給我們公司交錢,這個分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-12 11:19

這個單位的部分是你們承擔(dān)嗎?

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快賬用戶3069 追問 2023-01-12 11:20

嗯嗯 單位部分我們承擔(dān) 他個人的部分給我們公司交錢

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齊紅老師 解答 2023-01-12 11:22

借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸銀行存款

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快賬用戶3069 追問 2023-01-12 11:23

老師 那社保不是計提嗎,計提的時候 就借管理費(fèi)用了,繳納的時候就不用了吧

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齊紅老師 解答 2023-01-12 11:23

對,沒事兒,就是這個意思。

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快賬用戶3069 追問 2023-01-12 11:24

好的 老師那寫的時候就得寫其他應(yīng)收款-員工的名字吧,二級科目不能寫社保了

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齊紅老師 解答 2023-01-12 11:25

對,新員工的名字就可以了。

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快賬用戶3069 追問 2023-01-12 11:26

老師,那工資表我們怎么做合適呀,因?yàn)樗べY就是0,單位給她承擔(dān)一個社保,個人的她自己交

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齊紅老師 解答 2023-01-12 11:26

這個就沒有必要做工資

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快賬用戶3069 追問 2023-01-12 11:30

好的老師,我們單位出售了車輛,當(dāng)月出售的車輛還要計提折舊,賬上固定資產(chǎn)已經(jīng)減少,折舊表上還需要折舊還體現(xiàn)這輛車的原值,這樣固定資產(chǎn)的賬上金額與折舊表不符,這樣折舊表該怎么做呢老師

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齊紅老師 解答 2023-01-12 11:31

抱歉,這個我就不確定怎么做了。

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快賬用戶3069 追問 2023-01-12 11:33

老師,那出售車輛是損失的,借:營業(yè)外支出貸:固定資產(chǎn)清理,這個分錄怎么寫摘要呢

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齊紅老師 解答 2023-01-12 11:34

就可以寫出售某輛汽車就可以。

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快賬用戶3069 追問 2023-01-12 11:36

那結(jié)轉(zhuǎn)這個出售車輛的凈損失,日期是寫月底還是寫出售車輛發(fā)票的日期呀

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齊紅老師 解答 2023-01-12 11:36

這個寫你做賬的是期就可以。

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快賬用戶3069 追問 2023-01-12 11:42

老師,還是剛才說的那名員工自己承擔(dān)的社保,那他的個稅我該如何申報呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-12 11:43

這個是你們員工嗎?是暫時不發(fā)工資嗎

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相關(guān)問題討論
您好,社保是需要計提的。
2023-01-12
那做賬時候社保需要計提么 需要
2021-01-04
你好,一般是11月份開始繳納。
2021-10-15
你好 11月一起計提就可以?
2020-12-02
同學(xué)你好 扣除的是當(dāng)月交納的社保,是當(dāng)月繳納的11月份社保
2020-12-02
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