同學(xué)你好 可以不交個(gè)稅 先按月申報(bào) 然后匯算清繳多退少補(bǔ) 如果補(bǔ)稅超出四百就要交稅
個(gè)稅每月不超5000不交稅,全年不就是不超過6萬(wàn)不用交個(gè)稅嗎?為什么實(shí)際是不超過12萬(wàn)呢?
老師,年累計(jì)收入超過6000要交個(gè)稅還是不用交?還是不超過12萬(wàn)都不用交?
個(gè)稅工資起征點(diǎn)5000,不應(yīng)該是年收入不超過6萬(wàn)不用交個(gè)稅,為什么說年收入不超過12萬(wàn)不交個(gè)稅呢?
這個(gè)月申報(bào)的工資+年終獎(jiǎng)總額超過5000了,就必須要交個(gè)稅了嗎?不是累計(jì)超過6萬(wàn)才交個(gè)稅嗎?要是下個(gè)月沒有超過5000,或者一年沒有超過6萬(wàn)元,這個(gè)交的個(gè)稅可以申請(qǐng)退回來嗎
個(gè)稅申報(bào)時(shí),超過6萬(wàn)部分都要交個(gè)稅。年收入不超過12萬(wàn),不是可以不交個(gè)稅嗎?這兩個(gè)政策怎么運(yùn)用?
請(qǐng)問老師,國(guó)家機(jī)關(guān)不屬于行政主體嗎?
老師,房地產(chǎn)公司沒確認(rèn)收入之前是預(yù)交增值稅和附加稅,那確認(rèn)收入后,按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)來交增值稅和附加稅時(shí),之前預(yù)交的增值稅和附加稅可以抵減的吧?預(yù)交的稅款全部抵減完后,如果沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)了,才需要交增值稅和附加稅吧?
我想咨詢一下,我們開了幾個(gè)個(gè)體工商戶的門店,但是供貨商簽合同必須用一般納稅人公司。這樣我們個(gè)體工商戶門店的貨物銷售,能用一般納稅人公司平價(jià)銷售給個(gè)體戶,開發(fā)票給個(gè)體戶嗎?
老師,請(qǐng)問新公司怎樣在電子稅務(wù)局做稅務(wù)登記
公司定制工服,送客戶,可以直接 借:銷售費(fèi)用-其他 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
老師您好!我們公司是給其他公司做一站式養(yǎng)殖養(yǎng)豬企業(yè),日常飼料獸藥水電人工工資等由我們墊付開支,收款按約定的價(jià)格開具仔豬銷售發(fā)票給對(duì)方公司,年終匯算根據(jù)我們平時(shí)墊付的開支以及他們付的款決算。購(gòu)進(jìn)生物資產(chǎn)的款由我方公司自己出資,對(duì)方公司不參與生物資產(chǎn)的折舊,養(yǎng)殖廠房是我們?nèi)Y修建,對(duì)方公司不給折舊費(fèi),根據(jù)合同約定預(yù)收款價(jià)300元,這個(gè)300元包含100元我們的固定收益,年終根據(jù)我們開的發(fā)票金額以及平時(shí)我們的墊付情況來算找補(bǔ),請(qǐng)問我們平時(shí)開支買飼料獸藥及開支工資等借方科目應(yīng)記什么?原會(huì)計(jì)記的是應(yīng)收賬款—對(duì)方公司,這樣記對(duì)不對(duì)?
銷售吃飯買東西送直接送給客戶計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?還是要視同銷售呢?
發(fā)票可以直接開負(fù)數(shù)嗎?
老師,請(qǐng)教下,殘保金的申報(bào)中兼職的人員可算人數(shù)?
一般公司常見的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些,如何防范
補(bǔ)稅金額小于400,綜合所得小于12萬(wàn),就不用繳稅?
之前按月申報(bào)的,超過六萬(wàn)部分,已經(jīng)按月交納的個(gè)稅金額,匯算清繳時(shí)能退稅嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)是多退少補(bǔ)
例如,我年收入不到12萬(wàn),月交個(gè)稅金額合計(jì)3780,匯算清繳怎么算?
同學(xué)你好 那你就是收入減去六萬(wàn)減去社保金額再減去專項(xiàng)附加扣除之后繳稅
匯算清繳時(shí),按月交的個(gè)稅也不退?
同學(xué)你好 這個(gè)是多退少補(bǔ)的 按月交的算預(yù)繳的 是多退少補(bǔ)的
年收入沒有超過12萬(wàn),但我每月超過6萬(wàn)部分已經(jīng)按月預(yù)交了個(gè)稅,這種情況,匯算清繳會(huì)退嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)多交了就會(huì)退