同學(xué)您好,找不到就去大廳申報(bào)或暫不申報(bào)等以后有身份號(hào)碼再申報(bào)
老師好,有一個(gè)員工身份證記錄不對(duì),報(bào)不了她的個(gè)稅,已經(jīng)從對(duì)公賬戶發(fā)工資給她了,但是她又離職了,問他給正確的身份證號(hào)也不給,賬上計(jì)提的工資總額跟個(gè)稅的應(yīng)發(fā)工資總額對(duì)不上,要怎么處理比較好
員工只做了一個(gè)月,公戶發(fā)了工資,但是員工離職以后找不到聯(lián)系不上給身份證電話號(hào)碼申報(bào),怎么處理
老師,我公司22年工資薪金申報(bào)總額與企業(yè)所得稅工資薪金稅前扣除數(shù)相差2700元,是因?yàn)橛幸粋€(gè)員工提供身份證號(hào)錯(cuò)了,后來不到一個(gè)月離職了,所以沒有申報(bào)他的工資薪金所得,系統(tǒng)會(huì)不會(huì)比對(duì)出來,要怎么處理
老師,公司4月份工資得6月份申報(bào),目前有員工4月離職,我是否得現(xiàn)在把離職日期在個(gè)稅系統(tǒng)給填上?但是若現(xiàn)在填寫了離職日期,那6月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候找不到該離職人員信息,這個(gè)咋處理
員工三個(gè)月公帳上發(fā)了工資給三個(gè)員工,但是那三個(gè)員工離職了,現(xiàn)在也沒有聯(lián)系方式,不知道身份證號(hào)碼多少,那報(bào)個(gè)稅要怎么辦?
請(qǐng)問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說呀
我們購買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒有報(bào)年報(bào)經(jīng)營異常怎么辦
好的明白了,謝謝
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