一、你們屬于先預(yù)繳各種稅(增值稅、附加稅、資源稅),再下月申報時做預(yù)繳的稅,可以抵減當月需要繳納的稅。
您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報個稅,這部分員工的工資,工傷費用,個稅費用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會給我們開一張包含了工資工傷個稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務(wù)費專用發(fā)票。我們對于工資工傷個稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
老師,好。我們公司得交資源稅,但是,我們這資源稅是資源辦讓我們先開一個戶,說是存稅款用,報稅的時候,我們申報,申報完之后,把銀行端哪個截圖發(fā)給他們,是我們申報的資源稅,增值稅,增值稅附加等,說是他們替我們扣稅款,就是從之前他們讓我們開的那個戶里面扣,我現(xiàn)在不懂這種情況是屬于他們代收代扣嗎?還是?
老師 ,好。資源辦讓我們開了一個代征戶,讓先往里面存錢,然后拉一車碎石,當時他們就先把增值稅,附加稅,資源稅,服務(wù)費,的數(shù)扣。他們系統(tǒng)是3%,但是,我們是一般納稅人,稅率是13%,每月是我們申報完了,把銀行端哪個圖截個他們,我想知道,他們已經(jīng)扣3%的稅了,我們申報的13%哪10怎么整,這些單子在哪打印,他們按13%扣稅,完稅證明可以在稅務(wù)局打印出來,就是銀行哪個單子不知道在哪打印?還有,他們現(xiàn)扣的3%的增值稅,我們怎么做賬
老師,好,資源辦,讓我們開了一個代征戶,需要先把大概稅款存進去,拉一車,從代征戶里面把增值,(3%),附加稅,資源稅,服務(wù)費,都扣除了來了,這個需要做賬嗎?我們是一般納稅人,是按13%交稅的,現(xiàn)在不是有很多優(yōu)惠政策,哪個系統(tǒng)是他們自己開發(fā)的,像資源稅減半征收,但是,他們系統(tǒng)沒有,這賬怎么做
老師,好。資源辦讓我們開了一個代征戶,是我們先往里面存錢,當月拉一車礦石,會在他們開發(fā)的系統(tǒng)中資云里面開一張票,這張票上直接把增值稅,附近稅,資源稅,還有給他們交的服務(wù)費扣了,這個時候的賬,我們怎么做?預(yù)交的這些稅,我們下個月申報的時候,怎么申報
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進月餅,進行包裝再賣出,那購進的包裝禮盒這些,應(yīng)該進銷售費用包裝費嗎??還是說進月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險。感覺這個應(yīng)該不對
樸老師進,昨天問題繼續(xù)
老師請問一下,2個公司同一個法人,同一個員工可以一個公司領(lǐng)工資,另一個公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個外包是啥意思?為什么是6個點
報表上其他應(yīng)付是負數(shù),他意思是對方欠我的發(fā)票對不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們可以對下游供貨商進行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營業(yè)外收入
這個預(yù)交的稅,下個月我們申報的時候,會在申報表里面體現(xiàn)出來嗎?還是我們自己填寫,
這在在電子稅務(wù)局里面,有的是自動出來,有的需要需要填寫,看本省的電子稅務(wù)局操作處理。
老師,好,這就是從資源辦系統(tǒng)里面開的票,上面的稅,他們通過代征戶已經(jīng)扣過3%,因為我們是一般納稅人,我們下個月在稅局交的稅是13%,增值稅,附加稅和資源稅也是通過代征戶繳稅的,其他稅是通過我們基本功繳稅的,我先問一下,他們讓我們預(yù)交的3%的稅,我們怎么做賬?
預(yù)繳的稅費,正常做賬務(wù)處理 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交XX稅 貸:銀行存款
可以按照資源辦這個系統(tǒng)開的票,這樣做賬嗎
這個就是屬于憑證附件。