您好!甲供材,材料是業(yè)主自己提供,不用再開票給施工方
施工企業(yè)所得稅是查帳征收,甲供材,施工方收到材料時:借工程物資 貸預(yù)收帳款 用于工程時: 借工程施工一合同成本 貸工程物資 這樣對嗎?施工方需要甲方提供材料發(fā)票,購材料合同復印件外,還需要甲方提供什么?
老師請問下,甲供材的工程,施工方也是按工程總造價(含甲供材料金額)開具工程項目發(fā)票嗎
甲供材料工程合同款25萬,甲提供的材料票是10萬。我們是施工方,那我們要給甲方開具25萬的工程服務(wù)票還是減去這10萬材料票后的15萬呢
建筑施工中建設(shè)甲方供應(yīng)材料的話,請問這發(fā)票是開給甲方還是施工方呢?同時甲方和施工方如何做會計分錄呢?
乙方是提供輔料及施工,需要給甲方開什么票?建筑施工還是勞務(wù)?
老師,我們有一個個人獨資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
接了一個農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個人所得稅的時候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補繳稅款怎么計算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
那這是什么意思
您好!這是營改增之前的文件吧?還是17%稅率?
意思以前要開,現(xiàn)在不用?
您好!以前是營業(yè)稅還沒改增值稅,不要再看以前的了,都過期啦,看最新政策哦
那你發(fā)一個新的政策給我呢?可以告訴我具體的處理方式么
您好!就是老師第一次說的,甲方自己提供材料,材料發(fā)給施工方施工時不用確認銷售