您好 公司購(gòu)入用于員工福利和送禮的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不可以抵扣
老師,外購(gòu)一臺(tái)打印機(jī)450元。取得增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?外購(gòu)貨物用于集體福利和個(gè)人消費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額好像不可以抵扣。
我朋友黃金制品公司開的增值稅專用發(fā)票可以用來抵扣非黃金行業(yè)的企業(yè)(非黃金行業(yè))(用于員工福利或者客戶禮品)的銷項(xiàng)稅嗎?
本企業(yè)一般納稅人,在別的公司購(gòu)入蔬菜,食堂員工用,應(yīng)該是福利費(fèi)吧?可以開進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎?
請(qǐng)問公司購(gòu)入用于員工福利和送禮的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票可以抵扣么?(本企業(yè)一般納稅人)
企業(yè)購(gòu)買的白酒,食用油,干果禮盒專票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣么?一般納稅人
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補(bǔ)交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應(yīng)付款有一個(gè)科目貸方余額是10萬,可不可以把這個(gè)科目調(diào)整其他應(yīng)收款借方?
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)往來報(bào)告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)后才能填報(bào)的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請(qǐng)了臨時(shí)工,付這個(gè)費(fèi)用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領(lǐng)了生育津貼,男方還可以在我們公司申領(lǐng)嗎?
老師,我想確定個(gè)稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報(bào)個(gè)稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào)?
實(shí)際操作 像這樣的出差交通費(fèi),登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費(fèi)253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費(fèi)23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分?jǐn)傄还P筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務(wù)不多,感謝
老師,個(gè)人債務(wù)重組這種公司的賬務(wù)有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉(zhuǎn)入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?
用于業(yè)務(wù)招待費(fèi)的白酒專票可以抵扣么?
用于業(yè)務(wù)招待費(fèi)的白酒專票不可以抵扣