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我司作為購買方獲得進(jìn)項(xiàng)專票,4月已抵扣,10月開紅字信息表,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。對方未開負(fù)數(shù)票,12月撤銷紅字信息表后申報(bào)讀取不到數(shù)據(jù)。需要怎么處理和報(bào)稅呢 謝謝

2023-01-11 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-11 21:26

同學(xué)您好,要開了紅字發(fā)票才能取數(shù)申報(bào)的

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快賬用戶1819 追問 2023-01-11 21:30

您好 是10月已開紅字信息表 并在10月做了稅額轉(zhuǎn)出 ,12月對方?jīng)]有開對應(yīng)負(fù)數(shù)票,我方作為購買方撤銷了該信息表 按道理應(yīng)該退稅的。但是需要怎么申報(bào)呢 是填寫負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出 還是去更正10月申報(bào) 一般得處理方法是什么呢 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-11 21:34

去更正10月申報(bào)就可以了

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快賬用戶1819 追問 2023-01-11 21:39

OK。明白啦。謝謝您

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齊紅老師 解答 2023-01-11 21:40

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