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請(qǐng)問我上月進(jìn)項(xiàng)做了多了我做了:借應(yīng)交增值稅-末交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出多交增值稅,)那么這個(gè)月這個(gè)金額我要抵扣分錄怎么做

2023-01-11 18:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-11 18:12

你好; 做多了進(jìn)項(xiàng)稅??? 你做錯(cuò)了科目嗎? ?

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快賬用戶6124 追問 2023-01-11 18:17

是留抵退稅

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齊紅老師 解答 2023-01-11 18:19

你 留底進(jìn)項(xiàng)稅來 抵欠欠稅的意思嗎? 我看你這個(gè)描述 都沒有說清楚的哦; 等下? 怕回復(fù)錯(cuò)誤哈??

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快賬用戶6124 追問 2023-01-11 18:22

你好,是上月進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng),我轉(zhuǎn)出多交的進(jìn)項(xiàng)稅到未交增值稅科目里

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齊紅老師 解答 2023-01-11 18:26

你好; 那你 留底進(jìn)項(xiàng)稅了。? 你掛著在未交增值稅? 借方即可 ;你這月要 抵扣; 你把你銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)到? ?未交增值稅貸方去; 就可以? ? 自動(dòng)抵減的?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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