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稅控設(shè)備上期未申報抵減,這月報稅申請沖抵,稅務(wù)局就顯示這個,不能申報,如何解決呢?

稅控設(shè)備上期未申報抵減,這月報稅申請沖抵,稅務(wù)局就顯示這個,不能申報,如何解決呢?
2023-01-11 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-11 15:13

你好,學員,您有在《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。填入相應的數(shù)值嗎

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快賬用戶9785 追問 2023-01-11 15:18

我填了,已經(jīng)填了

我填了,已經(jīng)填了
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齊紅老師 解答 2023-01-11 15:21

主表有顯示可抵減額280元哦,您再看下

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快賬用戶9785 追問 2023-01-11 15:27

是有,填上以后就是我第一個的問題,申報不了,需要到前臺處理

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齊紅老師 解答 2023-01-11 15:34

你好,學員,申報表應繳納的增值稅是系統(tǒng)自動帶出來的,不是手動填寫的,或者您可以試下重置申報表,重新填下,希望可以幫到您

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快賬用戶9785 追問 2023-01-11 15:37

已經(jīng)重新填寫了

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齊紅老師 解答 2023-01-11 15:39

4402.87元是您手動輸入的嗎?

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快賬用戶9785 追問 2023-01-11 15:44

不是,把280輸入了,他就自己減了

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齊紅老師 解答 2023-01-11 15:48

你好,學員,那這應該不是抵減額的問題,老師很抱歉,也不知道哪里出問題了,您可以咨詢一下12366,問下是什么原因,希望可以幫到您,有問題可以再來咨詢

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快賬用戶9785 追問 2023-01-11 15:50

好吧,我明天到柜臺問下吧,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-11 15:53

恩恩,不客氣,祝您工作順利,希望可以給老師五星好評哦

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你好,學員,您有在《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。填入相應的數(shù)值嗎
2023-01-11
要么直接在家中申報,要么把家里申報的數(shù)據(jù)備份恢復到公司電腦
2022-11-04
你好,這個你把它調(diào)成按6萬扣就好了。你可以直接電話咨詢當?shù)?2366,他們會告訴你具體怎么點擊,怎么更正的
2023-07-04
你好,開出的外管證首先要進行報驗登記,相當于你這個號的外管證賬目登記在稅務(wù)系統(tǒng)中了,才可以在這個外管證號下的項目預繳增值稅。
2022-01-22
二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2021-04-05
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