一、 付金稅盤(pán)的年服務(wù)費(fèi),可以申報(bào)減免稅。 二、分錄是: 1、借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 2、減免時(shí),分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 貸:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)(或者是借方的負(fù)數(shù))
請(qǐng)問(wèn)稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)280,可以全額減免嗎?申報(bào)時(shí)怎么操作和做分錄?
請(qǐng)問(wèn)稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元,做了減免申報(bào)了,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
支付稅控盤(pán)的服務(wù)費(fèi)280元怎么做賬務(wù)處理,減免稅款280元怎么做賬務(wù)處理
老師,買(mǎi)金稅盤(pán)和金稅盤(pán)每年的服務(wù)費(fèi)是可以減免嗎
去年的金稅服務(wù)費(fèi)280元沒(méi)有申報(bào)減免,今年可以申報(bào)減免嗎?申報(bào)時(shí)填當(dāng)期嗎?
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費(fèi)用-工資4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)1208,貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫(xiě)分錄呢 管理費(fèi)用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬(wàn)的凈利潤(rùn)分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時(shí),生產(chǎn)數(shù)量290,銷售數(shù)量也是290,核算成本時(shí)寫(xiě)出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時(shí)候,2024年收到財(cái)政資金40萬(wàn)元,但是只支付費(fèi)用8萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表中的“計(jì)入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開(kāi)戶許可證號(hào)是營(yíng)業(yè)執(zhí)照那個(gè)號(hào)嗎
哪位大神老師在?請(qǐng)問(wèn)下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫(xiě)呀?
籌建期建廠房買(mǎi)的水管怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票,抵扣聯(lián)報(bào)銷人員丟失,請(qǐng)問(wèn)此張專用發(fā)票要抵扣的話,應(yīng)該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進(jìn)去數(shù),我應(yīng)該在哪張附表里哪個(gè)項(xiàng)目填報(bào)能過(guò)度過(guò)來(lái)數(shù)啊
好的,我們是小規(guī)模納稅人,分錄也是上面這樣嘛
如果是小規(guī)模納稅人,分錄是: 1、支付服務(wù)費(fèi)時(shí),分錄是: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 2、減免時(shí),分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
好的,老師,是不是個(gè)稅申報(bào)了,就要計(jì)提工資了
如果是綜合申報(bào),就是計(jì)提工資發(fā)放工資
就是去年12月工資沒(méi)有發(fā)完,可以先把工資申報(bào)在12月,今年再付嗎
可以,但合伙企業(yè)發(fā)放再多,不能在合伙企業(yè)列支合伙人的工資費(fèi)用,對(duì)于合伙企業(yè),分配利潤(rùn),也是先分配,后計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅,最多也只有在稅前列支60000元/年,這個(gè)就是說(shuō)的“先分后稅”。
我們是勞務(wù)公司,去年開(kāi)出去的票,款沒(méi)有收回,就是說(shuō)可以先申報(bào)個(gè)稅,今年款到了再付
一、你說(shuō)票開(kāi)出去了,這個(gè)是很正常,先開(kāi)票,后付款,在實(shí)務(wù)中常見(jiàn)。 二、你說(shuō)的個(gè)稅,一個(gè)是綜合所得的個(gè)人所得稅,以及涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅。是兩個(gè)個(gè)稅,不知你說(shuō)的先申報(bào)個(gè)稅,指哪一個(gè)
個(gè)人的綜合所得的個(gè)人所得稅
沒(méi)有發(fā)放,造了工資表,也是可以掛欠發(fā)的工資,按月申報(bào)工資的。
去年之前月沒(méi)有申報(bào),可以一起申報(bào)在12月不了
這個(gè)是按月進(jìn)行申報(bào)的。如果是前期申報(bào)錯(cuò)誤,需要到稅務(wù)局進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)(更正申報(bào)處理)