你好;? 開的是什么發(fā)票內(nèi)容的;認(rèn)證了發(fā)票了嗎? ??
請問老師,上個(gè)月客戶給的普通發(fā)票已經(jīng)入賬,現(xiàn)在客戶說發(fā)票開錯(cuò)了,要退回去重開,我們已經(jīng)做完賬的情況下怎么辦呢
老師,我們是小規(guī)模公司,有一張服務(wù)費(fèi)的發(fā)票是21年開的,21年就已經(jīng)付清服務(wù)費(fèi)了,但是一直沒有入賬,今年還能做進(jìn)去嗎,如果能做進(jìn)去的話請問分錄是什么呢。
老師!我們公司2022年8月開了1萬塊錢專票,稅也交了,但是現(xiàn)在客戶要退票重新開7000的發(fā)票,我是把去年的發(fā)票充紅,現(xiàn)在重新開票,稅錢怎么才能退回呢?
老師麻煩問一下。我們公司有張30萬的費(fèi)用發(fā)票,21年已經(jīng)入賬。今年客戶要拿回去,重新開。退回的發(fā)票怎么做分錄呢?
老師,請問一下我單位員工2023年招待客戶的住宿費(fèi)我去年已經(jīng)入賬,但是一直沒有拿回發(fā)票,一直到2024年才拿回發(fā)票,還沒有進(jìn)行年終匯算,這種我能不能入賬,分錄該怎么出呢
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
是普票,計(jì)入管理費(fèi)用了
你好;? 普票的話; 直接開即可 ; 紅沖管理費(fèi)用即可? ?
損益類科目,不需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎
是我們收到的發(fā)票哦,計(jì)入管理費(fèi)用了。對方要拿回去
你好;? ?是的 ; 不走這個(gè)科目; 因?yàn)槟銢]有跨年的話? ?
跨年了啊,老師。21年入賬了
借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。今年我是不是可以借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整
你好 ;? ? 那就得走以前年度損益調(diào)整科目來處理的? ?
我借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,是對的吧
是的; 去沖掉即可; 是的??