你好,需要繳納企業(yè)所得稅, 然后季度30萬以上的,需要正常交增值稅附加稅的
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅的話,如果一個季度開票總金額超了30萬,但是管理費(fèi)只有幾千,需不需要交增值稅呢
請問老師,公司為勞務(wù)派遣公司,一季度開票32萬多,差額征稅,請問申報(bào)時(shí)需要交增值稅嗎
請問老師,公司為小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,一季度開票32萬多,差額征稅,請問申報(bào)時(shí)需要交增值稅嗎?您看下我發(fā)的發(fā)票匯總表
請問老師,公司為小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,一季度開普通發(fā)票30萬多,差額征稅,請問申報(bào)時(shí)需要交增值稅嗎?您看下我發(fā)的發(fā)票匯總表
請問各位,公司為小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,一季度開普通發(fā)票70多萬(沒扣除工資社保部分不含稅金額),差額征稅,請問申報(bào)時(shí)需要交增值稅嗎?您看下我發(fā)的發(fā)票匯總表
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老師,這是會計(jì)學(xué)堂的報(bào)稅實(shí)操課練習(xí),這家公司是小型微利企業(yè),是一般納稅人,為什么交印花稅沒有減半征收呢?
老師,商品銷售貨送到了,為什么要把第一聯(lián)收回來?
外貿(mào)術(shù)語PO,PI,CI代表什么意思呀?
老師最后一個問題了: 2025年6月6日出售一批原材料,售價(jià)為10000元,增值稅額為1300元,錢已繳存銀行。這題出售不是貸方:借:銀行存款:貸:其他業(yè)務(wù)收入么,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 如果這題計(jì)提印花稅也是屬于購銷合同,從其他業(yè)務(wù)收入這個數(shù)字計(jì)提么,我感覺好像要吧,也是計(jì)蒙了想問下對不對
有老師做過嗎,承包天貓超市快遞的,做快遞的,做天貓超市的快遞承包的,橫峰縣西好家供應(yīng)鏈管理有限公司,這個公司是屬于公司嗎,因?yàn)槲也榱藸I業(yè)執(zhí)照上寫了,自然人獨(dú)資,但是公司名稱又是有限公司,這個公司那交的是個人所得稅還是企業(yè)所得稅呀,一般這個公司一個股東的,是不是不好呀,是不是股東一般要2個以上的才好呀,能幫忙分析下嗎,這是我朋友的公司,是做菜鳥的,天貓超市的快遞是我朋友承包過來的,承包了一個縣城的,說稅交多了,她們是公司不開票給他們的,針對這個行業(yè)交稅有辦法可以少交稅嗎
那么企業(yè)所得是100×2.5%=2.5,增值稅100×5%=5,城:5×0.035=0.175,教:5×0.015=0.075 地:5×0.01=0.05對不對
你好,你的增值稅銷售額是多少的?
企業(yè)所得稅如果是70年的,可以這么做的。
就是100萬,什么成本都沒有
你好,那就是正確的,是這么做的。
印花稅要交嗎
勞務(wù)不需要繳納印花稅的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
忘記問企業(yè)所得稅如果是70年的,可以這么做的。這個70是什么意思
啊,怎么還70年的,我沒有看。
你上面寫的
如如果你的利潤是100萬,小型微企業(yè)的可以啊。
利潤100萬以內(nèi),可以這么做的??茨憧偟睦麧?。