您好,這個(gè)是可以的,對(duì)的
老師,我們1月個(gè)稅實(shí)際報(bào)的是11月工資,并且1月發(fā)放。2月實(shí)際報(bào)的是12月的,2月底發(fā)放,匯算時(shí)都可以算到23年嗎?
老師,1月份發(fā)12月工資還有22年獎(jiǎng)金,我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候報(bào)的是11月的(我單位是月初發(fā)上個(gè)月工資),我以為1月發(fā)的工資2月報(bào)個(gè)稅,實(shí)際上才搞明白,就是每個(gè)月發(fā)的工資是上個(gè)月的,報(bào)個(gè)稅也是按照這個(gè)月發(fā)放工資數(shù)報(bào),年底報(bào)錯(cuò)了能改嗎老師?
匯算清繳中,工資薪酬,我們晚發(fā)放1個(gè)月的工資,1月計(jì)提去年12月,12月計(jì)提11月的,未暫估12月。發(fā)工資實(shí)際發(fā)放到10月。今年1月發(fā)放11月工資,我想知道帳載金額我填1-12計(jì)提的工資,還是2-12月計(jì)提的工資,實(shí)際金額寫1-12月發(fā)放的,還是2-12月發(fā)放,
老師好,我們公司工資都是隔一個(gè)月才發(fā)放,比如說(shuō)9月的工資到11月份發(fā)放,10月的工資到12月份發(fā)放,但是個(gè)稅申報(bào)時(shí),10月申報(bào)了工資所屬期9月的工資,但是實(shí)際9月工資到11月份發(fā)放的,11月的時(shí)候申報(bào)了10月的工資,我現(xiàn)在想給調(diào)整過(guò)來(lái)按照工資發(fā)放期作為個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期,好調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?是不是在12月發(fā)放10月工資時(shí),12月和下一年度1月的個(gè)稅申報(bào)全部零申報(bào),1月發(fā)放上年度11月的工資,等到2月個(gè)稅申報(bào)時(shí),填寫稅款所屬期1就可以了
老師:我們1月份申報(bào)個(gè)人工資薪金,是12月實(shí)際發(fā)放工資嗎?我們這里的會(huì)計(jì)說(shuō)1月份發(fā)放的工資是11月的實(shí)際發(fā)放的工資
你好老師,我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范疇沒(méi)有柴油,我們可能開柴油的銷項(xiàng)票
老師你好這個(gè)B不是求的是應(yīng)收賬款嗎?為什么要*70%
通過(guò)融資租賃買的商用車當(dāng)時(shí)是過(guò)戶到中介公司名上(非融資租賃公司),融資租賃費(fèi)用已經(jīng)付清了,現(xiàn)在辦理過(guò)戶手續(xù)到自己名下,還要再另外交增值稅嗎?中介公司稱辦理過(guò)戶要交增值稅要我們?cè)俳欢愘M(fèi)。
老師,我們公司銷售人員簽的勞動(dòng)合同上試用期是3個(gè)月,轉(zhuǎn)正交社保,但是實(shí)際是銷售業(yè)績(jī)完成才能轉(zhuǎn)正,然后才給上社保,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)合理嗎?
拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷沖平,假如我要沖平10萬(wàn)元,拿公司老板購(gòu)買的原材料沖平。我買的原材料有15萬(wàn),剩下的5萬(wàn)計(jì)哪個(gè)科目呢?
個(gè)體戶和小規(guī)模納稅人,一個(gè)月普票不超10萬(wàn),季度不超30萬(wàn),不交稅,假如沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,自身成本很少,譬如月開3萬(wàn)出去,沒(méi)有進(jìn)票,成本5000,需要繳稅嗎?個(gè)體戶和小規(guī)模納稅區(qū)別在哪里
別人公司給我個(gè)人開的增值稅發(fā)票可以抵稅嗎?怎么操作?
公司員工報(bào)銷,好多都是替票,報(bào)銷的清單和發(fā)票對(duì)不上,做賬改怎么做呢?按照發(fā)票還報(bào)銷清單呢?
個(gè)人所得稅,工資代扣代繳的,工資怎么申報(bào)比較好
老師員工出差,在高鐵上買的飯人家開的發(fā)票是50元,但是實(shí)際支付40元,報(bào)銷按實(shí)際金額報(bào)的,這筆賬務(wù)處理怎么做
我說(shuō)錯(cuò)了,匯算可以算到22年么
這個(gè)是不可以的了,