首先,這個(gè)A支付錢,收到發(fā)票,已經(jīng)是一個(gè)業(yè)務(wù)的閉環(huán)了,所以和B是沒(méi)有直接的關(guān)系的,B把錢直接沖了A的欠款,但是他實(shí)際是要支付A這筆費(fèi)用的,A要開票給B才可以
A公司的員工為B公司墊付了100的快遞費(fèi),開了B公司抬頭的發(fā)票,一開始未表明是個(gè)人墊付,于是B公司轉(zhuǎn)賬給A公司100,A公司報(bào)銷給員工 那么分錄可不可以是如下做法 報(bào)銷 借管理費(fèi)用 100貸庫(kù)存現(xiàn)金100 收款 借銀行存款100 貸其他應(yīng)收款-B 100 借其他應(yīng)收款-B 100 貸管理費(fèi)用 100 請(qǐng)問(wèn)這樣是否合適?
A是物流公司 B是供應(yīng)商 C是購(gòu)買方(A與C是同一法人),B與C簽訂購(gòu)銷合同,并由A負(fù)責(zé)運(yùn)輸,正常情況下B應(yīng)付A運(yùn)費(fèi),C付B貨款,(A與C是同一法人)現(xiàn)把B應(yīng)該付給A的運(yùn)費(fèi)直接抵減C應(yīng)付B的貨款費(fèi)用,A開給了B運(yùn)費(fèi)發(fā)票,B開給C銷項(xiàng)發(fā)票,C付款是-B應(yīng)付A的運(yùn)費(fèi)部分=C應(yīng)付B的貨款費(fèi) 現(xiàn)在B應(yīng)付A運(yùn)費(fèi)553800元,A給B開票60萬(wàn)多開46200元;C應(yīng)付B貨款243658.47元,如果把B應(yīng)該付給A的運(yùn)費(fèi)直接抵減C應(yīng)付B的貨款費(fèi)用,那現(xiàn)在C還應(yīng)付B多少貨款呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我們B公司是小規(guī)模納稅人,有貨代的業(yè)務(wù)。假設(shè)B公司收了A公司的運(yùn)費(fèi)+代理費(fèi),然后委托C公司運(yùn)貨,然后我們B公司付給A公司運(yùn)費(fèi)。實(shí)際上我們B公司只收了代理費(fèi),那我們B公司怎么確定收入?
A公司代B公司墊付給C公司運(yùn)費(fèi)了。 C公司開抬頭為A公司的發(fā)票 B公司把A公司代墊的運(yùn)費(fèi),沖銷了應(yīng)收A公司的貨款。 B公司賬務(wù)處理:(免稅) 借:管理費(fèi)用—運(yùn)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—A代墊運(yùn)費(fèi) 借:其他應(yīng)付款—A代墊運(yùn)費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款—A 問(wèn):B的管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),要找A開發(fā)票嗎?還是怎么做可以稅前扣除?
A公司代B公司墊付給C公司運(yùn)費(fèi)了。 C公司開抬頭為A公司的發(fā)票 B公司把A公司代墊的運(yùn)費(fèi),沖銷了應(yīng)收A公司的貨款。 B公司賬務(wù)處理:(免稅) 借:管理費(fèi)用—運(yùn)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—A代墊運(yùn)費(fèi) 借:其他應(yīng)付款—A代墊運(yùn)費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款—A 問(wèn):B的管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),要找A開發(fā)票嗎?還是怎么做可以稅前扣除?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊(cè)的公司需年審嗎?
那么A要開什么發(fā)票給B呢?
我覺(jué)得可以服務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果 有運(yùn)費(fèi)發(fā)票更好
我們對(duì)沖的是其他應(yīng)付款,附件用服務(wù)費(fèi)的發(fā)票合規(guī)嗎?
同學(xué),你好,這個(gè)可以的。你借方不是管理費(fèi)用嗎,這就足夠了
還有,這個(gè)運(yùn)費(fèi)是前年的事情了,A公司當(dāng)時(shí)他們墊付了運(yùn)費(fèi)沒(méi)有問(wèn)B公司要,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),才要對(duì)沖,那改怎么處理?納稅調(diào)增?年度調(diào)整?
如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就直接當(dāng)下做了就行了,如果是其他會(huì)計(jì)制度,把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整 科目就行了