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老師,如果小規(guī)模納稅人,自產(chǎn)自銷的,就是那種農(nóng)產(chǎn)品,開發(fā)票都免稅的那種,如果2022年12月末,結轉本年利潤到利潤分配未分配利潤里面去,是貸方二十多萬,是不是意思要繳納二十多萬的企業(yè)所得稅,要繳納多少錢呢?

2023-01-10 21:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 21:14

您好,要是小微企業(yè)的話,20萬*2.5%這個是需要繳納的企業(yè)所得稅

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快賬用戶6610 追問 2023-01-10 21:20

那是多少錢

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齊紅老師 解答 2023-01-10 21:29

就20萬來說這個稅額是5000

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您好,要是小微企業(yè)的話,20萬*2.5%這個是需要繳納的企業(yè)所得稅
2023-01-10
同學你好 對的 是這樣做分錄
2021-12-15
你好,可以申請退稅,多交了可以申請退稅,但是你不好退,有些要求嚴格的,他會要求查賬。
2025-02-28
你好,同學, 你這里屬于虧損,所以本年利潤借方余額這是正常的,沒有錯誤, 虧損就不繳納企業(yè)所得稅,也不分配利潤的, 不需要結平
2020-09-09
你好!憑證有問題,原材料一般是轉入生產(chǎn)成本不會直接轉本年利潤, 本年利潤每年年底把余額結轉到未分配利潤就可以現(xiàn)在不用轉平。 如果全年是虧損的,次年企業(yè)所得稅匯算清繳后可以申請之前預料的退稅(企業(yè)所得稅)
2020-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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