你好,同學(xué),你具體一下是哪個(gè)征收品目

老師,印花稅是根據(jù)什么申報(bào)的?
老師,印花稅根據(jù)什么計(jì)稅?
老師印花稅根據(jù)什么繳納
怎么報(bào)印花稅呢?根據(jù)什么報(bào)印花稅呢?
你好老師 問下 印花稅是根據(jù)什么報(bào)的呢
瀝青混凝土加工費(fèi),開發(fā)票開什么項(xiàng)目合適?
老師,經(jīng)過社保或者公積金的繳費(fèi)基數(shù)重新調(diào)整,有增減補(bǔ)退的情況,增、減,怎么做賬務(wù)處理?
咱們這個(gè)APp有電腦版嗎
小規(guī)模開這個(gè)5%稅率的不動產(chǎn)租賃發(fā)票,如何報(bào)稅?開普票專票都是可以享受30萬以下免稅的嗎?
老師,電腦賬最后做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是把科目余額表打印出來,根據(jù)科目余額表做
單位交社保公積金,怎么做賬,工資發(fā)放時(shí)怎么做賬
您好,余額是系統(tǒng)根據(jù)往年申報(bào)自動帶出的,若 2017 和 2018 年虧損之和大于 2022 年前盈利卻顯示可彌補(bǔ)額為 0,可能是因虧損超期(一般企業(yè) 5 年,高新等 10 年)或系統(tǒng)抓取數(shù)據(jù)有誤,需核對企業(yè)類型和彌補(bǔ)年限,有問題就手動調(diào)整?老師是不是要更正年報(bào)?
請問老師,根據(jù)這幾個(gè)提示該怎么寫報(bào)告,麻煩老師給詳細(xì)寫一下
老師好,我下個(gè)月月初要注銷一家公司,我的應(yīng)付,應(yīng)收還有數(shù)據(jù),能注銷嗎
建筑企業(yè),聽說增值稅稅負(fù)達(dá)到4-6%,具體減掉2%的預(yù)交都怎么計(jì)算的?


就是電子稅務(wù)局里的
你記住編號,你采集的時(shí)候,你用這個(gè)編碼錄入,系統(tǒng)會帶出品目
老師這是報(bào)什么的
根據(jù)什么報(bào)
這個(gè)就是稅務(wù)局給你核定的印花稅,你需要在財(cái)產(chǎn)行為稅里面找到印花稅進(jìn)行采集,然后再申報(bào)。如果說你沒有印花稅的業(yè)務(wù),你就零申報(bào)。
老師進(jìn)貨發(fā)票和銷售貨物是不是都需要繳納印花稅
是的,這些是按照買賣合同繳納印花稅。
應(yīng)稅營業(yè)賬簿印花稅包含什么
根據(jù)什么填寫
營業(yè)賬薄就是你的實(shí)收資本和資本公積的增加金額。