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老師我們是小規(guī)模納稅人,賣出公司的轎車,固定資產(chǎn)只剩20020.76的凈值,賣出價(jià)格是26100,給對方開了免稅的票,想請問一下,這個(gè)怎么做賬,這個(gè)26100算收入嗎?

2023-01-10 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-10 16:51

您好,會(huì)計(jì)不做收入,增值稅做收入

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快賬用戶3336 追問 2023-01-10 16:52

那我這個(gè)分錄怎么寫呢?企業(yè)所得稅報(bào)的時(shí)候怎么辦?

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快賬用戶3336 追問 2023-01-10 17:00

這個(gè)凈值和收到的錢,差額應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入嗎?報(bào)企業(yè)所得稅主營業(yè)收入和稅控盤上有差額,這個(gè)沒事嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 17:08

您好,借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),借銀行存款26100貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借固定資產(chǎn)清理,貸資產(chǎn)處置損益

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齊紅老師 解答 2023-01-10 17:08

您好,這個(gè)是稅會(huì)差異,沒問題

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您好,會(huì)計(jì)不做收入,增值稅做收入
2023-01-10
你好,當(dāng)時(shí)購入有證明嗎?
2023-08-08
你好,你現(xiàn)在能修改一下嗎?你這樣做了之后,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2023-01-16
您好,當(dāng)然不可以啊,咱必須得取得發(fā)票才能入成本費(fèi)用。現(xiàn)在固定資產(chǎn)不用錄了,直接賣。 買入沒有發(fā)票年底匯算清繳這個(gè)成本和折舊會(huì)調(diào)出來交稅,是的。 現(xiàn)在咱只能拿賣的錢全額交稅, 借:銀行 貸:營業(yè)外收入 銷項(xiàng)稅 (資產(chǎn)不在賬上,就入營業(yè)外收入)
2023-08-08
您好, 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
2020-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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