你好,你得把紅沖的刪除,或者是做相反的紅沖。

我想問(wèn)一下,就是我四月開(kāi)了發(fā)票,做了憑證,5月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,然后重新開(kāi)了發(fā)票,也紅沖了之前的憑證,但是之前開(kāi)的發(fā)票,我是6月開(kāi)的紅字發(fā)票,這個(gè)紅字發(fā)票該怎么處理,要怎么做憑證
之前做憑證的紅字沖銷了,后面發(fā)現(xiàn)是對(duì)的怎么調(diào)整
做報(bào)銷憑證的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有做,現(xiàn)在修改的話,是直接紅沖之前的憑證,還是直接調(diào)整進(jìn)項(xiàng)?
老師,你好,沖銷之前的憑證要怎么做,在之前的憑證沖紅還是
老師,發(fā)現(xiàn)以前憑證做錯(cuò)了,本月更正,不做紅字直接做調(diào)整的憑證可以嗎?比如說(shuō)以前銷售費(fèi)用多記了50,本月做銷售費(fèi)用紅字50,就是直接做調(diào)的憑證這樣可以嗎?
貿(mào)易公司采購(gòu)一起侶材,合同寫(xiě)按實(shí)際金額結(jié)算,之前預(yù)付了186405元,本次又通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付款167443元,貨款一共353848元全部結(jié)清,供應(yīng)商開(kāi)票隨貨一起發(fā)出。但是開(kāi)票金額多開(kāi)了2千,供應(yīng)商不重開(kāi)了,票筆款多了兩千,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,你好!我們公司與供應(yīng)商打官司勝訴,仲裁費(fèi)和律師費(fèi)都由對(duì)方賠付,但是這兩個(gè)都已經(jīng)開(kāi)票給我們公司了,這個(gè)我怎么做賬?
25年中級(jí)口碑班,沖次串講課后面的課程現(xiàn)在找不到了,在哪里能看到?
與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入怎么入賬?
老師你好,個(gè)體戶一般納稅人是不是只能開(kāi)專票
老師,請(qǐng)問(wèn),電商的退款,計(jì)入什么科目?
老師,如果第一個(gè)季度利潤(rùn)總額-100,第二個(gè)季度利潤(rùn)總額-40,還用計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
老師,補(bǔ)繳的車船稅可以在網(wǎng)上直接申報(bào)嗎
您好老師:運(yùn)輸貨物發(fā)票有三臺(tái)車,只寫(xiě)一個(gè)車號(hào)可以嗎?
如何根據(jù)稅負(fù)率勾選認(rèn)證發(fā)票,有相應(yīng)的公式嗎


比如是之前沖的是借管理紅字貸銀行紅字,我現(xiàn)在做一筆正確的藍(lán)字憑證么,這個(gè)是往年的,借以前年度,貸管理這樣嗎?
企業(yè)管理費(fèi)用,貸銀行存款做這個(gè)。
就做一筆就可以了嗎?這個(gè)是去年的
好,可以的,可以做到今年。
但是我這個(gè)是所得稅費(fèi)用,
你好,那你不是說(shuō)管理費(fèi)用嗎。
你看下上面發(fā)的那個(gè)對(duì)的
我上面是打個(gè)比方的,但是我這是發(fā)生之前是做紅字借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
你好,可以的,這個(gè)又不影響你交稅,只不過(guò)是影響你當(dāng)年凈利潤(rùn)。
今年的利潤(rùn)快超了,所以在不影響利潤(rùn)的情況怎么賬務(wù)處理
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調(diào)整。