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您好,本月收到專用發(fā)票運費發(fā)票,下月抵扣,本月的分錄怎么做,謝謝

2023-01-10 14:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-10 14:15

你好,學(xué)員 借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅 貸銀行存款

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快賬用戶4059 追問 2023-01-10 14:16

好的,謝謝,如果本月沒有銷項,這個月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:21

不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,學(xué)員

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快賬用戶4059 追問 2023-01-10 14:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:27

不客氣,祝你工作順利

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你好,學(xué)員 借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅 貸銀行存款
2023-01-10
你好 借:成本費用 應(yīng)交稅費—增值稅(待認證進項稅額) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費—增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—增值稅(待認證進項稅額)
2020-08-29
您好 請問是一張發(fā)票么?
2022-01-29
你好!這個計入制造費用-水電費。下個月紅字沖減,然后在按發(fā)票金額做
2023-07-10
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借:財務(wù)費用? ?負數(shù)
2024-08-29
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