你好,當(dāng)月的可以不用做。
當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)的電子發(fā)票紅沖后,又重新開(kāi)了正確的,那張錯(cuò)誤的發(fā)票和紅沖的發(fā)票需要入賬嗎?分錄怎樣寫(xiě)?
老師,第一次開(kāi)電子發(fā)票專(zhuān)票,錯(cuò)了,紅沖后,需要做憑證入賬嘛?
電子專(zhuān)用發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了,紅沖之后,這個(gè)開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票和紅沖的發(fā)票要做入賬嗎?
你好,開(kāi)電子發(fā)票專(zhuān)票后錯(cuò)了,又開(kāi)了紅字發(fā)票紅沖,這個(gè)要做賬嗎?
老師好!電子專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月紅沖了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)開(kāi)錯(cuò)的專(zhuān)票和對(duì)應(yīng)的紅沖票需要做賬嗎?以前用金稅盤(pán)開(kāi)票錯(cuò)了直接作廢就不用管了
如果有個(gè)軟件享受即征即退的政策,這個(gè)軟件的進(jìn)項(xiàng)可以單獨(dú)核算,如果這個(gè)軟件銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)退稅是10000,但是這個(gè)月總的交稅是8000,那么這種情況下,這個(gè)可以退稅嗎
郭老師,出口貨物有申報(bào)日期,沒(méi)有出口日期,能開(kāi)票嗎
老師,一般納稅人,有銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,交納時(shí)是:借:應(yīng)交稅費(fèi)~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:私車(chē)公用,一個(gè)月租賃費(fèi)500元可以嗎?會(huì)不會(huì)太低了稅務(wù)不認(rèn)可,情況就是員工平時(shí)出差用自己的車(chē)送貨,公司要給員工報(bào)銷(xiāo)加油費(fèi)
現(xiàn)客戶方稅務(wù)要求他們找到房東(我司)開(kāi)出22-24年的房東發(fā)票,如我司先開(kāi)具對(duì)應(yīng)時(shí)間房租發(fā)票,應(yīng)該如果做賬務(wù)處理以及增值稅和企業(yè)所得稅收入申報(bào)處理
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人公司,收到個(gè)稅返還,可以記借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎?
老師,哪些會(huì)計(jì)科目設(shè)置輔助核算?
出口貨物有申報(bào)日期,沒(méi)有出口日期,能開(kāi)票嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓股東沒(méi)有實(shí)繳,未分配利潤(rùn)、所有者權(quán)益都是負(fù)數(shù),可以做零元轉(zhuǎn)讓嗎
老師,一局欠我們款,昨天把匯票背書(shū)給我們40萬(wàn),我們?yōu)榱速N現(xiàn)把背書(shū)背好中介40萬(wàn),然后中介又把40萬(wàn)回到公司賬上(就是收到一局背書(shū)的賬上),這種的分錄怎么寫(xiě),貼現(xiàn)利息從老板私人賬上轉(zhuǎn)給中介的