同學,有相同的明細公司才可以對沖
遇到一個題目,題干中寫企業(yè)“未單獨設置‘預收賬款’科目”。期間預收了100萬元。 而題目中有個選項是“年末,資產負債表‘預收賬款’項目增加100萬元”, 1.想問企業(yè)是否單獨設置預收賬款科目這件事對于資產負債表中的項目是不影響的嗎?如果應收為負數,依然會體現在資產負債表預收的項目中? 2.如果企業(yè)未設置預收賬款,是否可以默認同樣未設置預收賬款?還是兩者并不相干?
老師 我們之前買的材料有些是預定 提前收發(fā)票的 我們用的是用友 例如我買了10萬的材料 其中2萬是預定的材料款 貨還沒收到 我們根據入庫明細導入發(fā)票 所以記賬的時候 是做了8萬的材料款 剩余2萬是弄其他科目去了 然后供應商開的是10萬的發(fā)票 現在這個月 我們送貨是7萬 開了5萬的發(fā)票 我們應付她5萬塊錢 問 這2萬怎么調過來?
老師好,最近有一個巨大的困擾,我們公司有一個老會計告訴我在資產負債表中“預收賬款=應收賬款的貸方+預收賬款的貸方”,我不能理解,例如:A公司欠我們貨款,借:應收帳款 10萬 貸:主營業(yè)務收入10萬,當A公司還給我貨款了,借:銀行存款10萬 貸:應收帳款 10萬,按照老會計的說法,我當月資產負債表就要填應收賬款的貸方數字到預收賬款的科目里面,那么針對這10萬進預收賬款我不是又要交一次稅?不可能哇,請老師解惑,最好有調整科目核算方式在文件之類的支撐,謝謝
老師,我有個問題,就是我接賬的時候,前面會計做了借銀行存款,貸預收賬款。但是我也不知道有沒有開發(fā)票,還是說開了發(fā)票已經收款了。然后開發(fā)票是不是直接做借庫存現金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額了。所以導致預收賬款一直存在。假如這個情況我應該如何調整阿?要是說借應收賬款 我還能預收沖應收?,F在不懂咋整了
轉記賬過來,負債表期末數:應收賬款46萬,預收賬款49萬。請問這個意思是不是我有46萬開票了還沒收到錢的,有49萬預收了還沒開票的。然后我是可以對沖嗎。前面的會計沒有錄2級科目,我沒辦法知道預收應收是哪些
老師,我想問一下就是初級會計考試登進去了考試系統(tǒng)是不是說明信息都沒有錯啊
老師,工會經費專戶的錢可不可以支付招待費?
請問老師。內賬會計。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補補貼1104.4元??铐椀诙斓?。扣除手續(xù)費26.51元。到賬4391.09元。國補款要后期才會到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時有贈送。(例如100送5),這贈送的商品需要申報增值稅嗎?
老師,我們新轉來5人,但是這5人在原單位4月份社保已經繳納完,原單位給我們開具一張勞務費發(fā)票讓我們把社保費轉給他們,我們已經轉過去了,但是這里邊個人繳納部分我們要從員工工資里扣回來,我得怎么寫分錄呢
在建設工地上提供裝卸吊運服務,一般納稅人是6 %的裝缷服務,還是開13 %租賃
征地補償款需要納稅調增嗎
請問老師,在填報2024年匯算清繳《職工薪酬明細表》時,賬載金額獎金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎金補提發(fā)放,再填2024年年報時,實際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報單位員工個稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會超5000元,社保個人承擔那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對方是公司,打款過來后網銀或者手機短信會不會實時到賬的?
可是那個會計沒有錄明細!怎么辦
那沒法隨便對沖同學