你好 這個是在電子稅務局里面申報的

信息咨詢公司可以開推廣服務發(fā)票嗎?
老師您好,在注會財管中,如果本年的租金要在上年年末支付,那么本年租金抵稅時點是在上年年末還是本年年末?抵稅時點是按照權責發(fā)生制來確定的嗎(稅法好像不是這樣)?費用在哪年發(fā)生,就在哪年抵稅,抵稅時點與費用實際在哪年支付無關。是這樣確定嗎?怎么有人說上年交下一年的租金,那抵稅也在上一年啊,我看正保的老師的講義是錯開的,到底哪個對啊,我今年考試是按錯開做的題,如果本身就教錯了那可太無語了。
記賬憑證附件數(shù)指的是什么?
老師,我還沒收到客戶的款項,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,這是9月抖音來客出來的賬單,抖音結算和來客開票確認的費用就是按結算時間確認,就是紅色字體,紅色后面的數(shù)字沒有算9月收入算到下個月,她們按給我們支付款確認收入,那我是不是跟她們同步,也按這個確認收入呢!就是紅色字體的,沒有染紅色算到下個月賬里,公司的都是9月到賬的收入。我們是不是也按她們的確認時間點確認收入和費用,沒有到賬的算下個月的收入和費用。
只有貨幣資金,損益類科目的核算是正確的,,往來全部都是亂的,應該怎么樣調回正確的賬?
我想問一下2020年虧損230000元,那如果2025年有盈那,可以彌補2020年的虧損?正好5年
企業(yè)穩(wěn)崗補貼的收入計入營業(yè)外收入,增值稅需要繳納嗎
老師請問受益所有人備案怎么處理嗎?
老師,我們是有限責任公司,想投資另一家公司,前他們是一人有限公司,實繳注冊資本100萬,如果我現(xiàn)在分批投資他們,累計到一百萬時候,他們?nèi)ピ黾幼再Y本為200萬,這樣可以嗎
我這個打開以后,寫著自行申報是啥意思,
這個是你要申報數(shù)據(jù)的阿
老師,是在這個界面申報嗎
是阿,你這個地方要申報的
老師,那自然人扣繳端還用申報嗎
你有發(fā)工資就要申報的
老師,我說的是經(jīng)營所得,電子稅務局已經(jīng)申報完了,還用在自然人扣繳端申報經(jīng)營所得嗎
你這個經(jīng)營所得是在電子稅務局申報的
哦哦,那就不用在自然人扣繳端申報了是吧,我看他給我提示寫著待申報
你有工資就要申報的阿
那個報完了,老師
那么就兩邊申報完了,你繳納完稅費,如果還是出現(xiàn)這個提示,是可以忽略的