你好,對(duì)的,是的,全部都開(kāi)1%的。
【補(bǔ)充】自2021年4月1日至2021年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按 1%征收率征收增值稅。這道題,3%的征收率減按1%的征收率征收,應(yīng)納稅款=含稅銷售額÷(1+1%)x1%
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。老師,這個(gè)是怎么理解
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。 請(qǐng)問(wèn)老師,開(kāi)多少票都免征嗎?
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。想問(wèn)一下,這個(gè)免征增值稅,只免征普票,免專票嗎
老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開(kāi)具普票嗎?季度超過(guò)30萬(wàn)的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
老師,外貿(mào)業(yè)務(wù)開(kāi)具發(fā)票,退稅率是0%,原先一直用普通發(fā)票開(kāi)13%,八月份開(kāi)始開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)成了13%的增值稅專用發(fā)票。這個(gè)是否有關(guān)系?
現(xiàn)金流量表在哪里查,具體步驟錄入日期怎么填寫(xiě)
老師好,公司是殯葬行業(yè),我想問(wèn)一下殯葬服務(wù)里面有免稅的,紙棺是免稅項(xiàng)目么?
關(guān)于電子發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要打印兩份么,一份做賬,一份備查?有相關(guān)的文件規(guī)定么
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出口美國(guó)設(shè)備調(diào)試的技術(shù)服務(wù)費(fèi),在美國(guó)的跨境服務(wù)費(fèi)開(kāi)票是按免稅,還是0%稅率可以出口退稅的
老師,請(qǐng)問(wèn)再生資源反向開(kāi)票,需要代扣個(gè)稅嗎?
公司基本戶先收到了某員工的個(gè)稅費(fèi),后面又基本戶繳納稅費(fèi),分錄怎么做,我一個(gè)分錄借銀行貸其他應(yīng)付, 后面一個(gè)是借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅,貸銀行
老師麻煩告訴我一下,關(guān)于印花稅法中規(guī)定的:企業(yè)與個(gè)人簽訂買(mǎi)賣合同,不交印花稅的 具體 文件是哪個(gè)。
個(gè)稅申報(bào)表中有個(gè)勞務(wù)報(bào)酬,分錄怎么做,跟工資薪金一起入可以嗎
老師,我們公司和A公司簽了銷售合同,貨物也送到了A公司,現(xiàn)在A公司要求將一半的銷售發(fā)票開(kāi)到B公司(B與A是同一個(gè)老板),這一半的銷售款由B公司打給我司,如果這樣的話我們補(bǔ)一個(gè)與B公司的銷售合同,合同中約定貨物由A公司代收,這樣可以嗎?
我一個(gè)季度開(kāi)了45萬(wàn),那交多少稅
你好,如果這個(gè)是不含稅的45萬(wàn)乘以1%。
只要季度超了30萬(wàn),全部按照1%征稅嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,那發(fā)票怎么開(kāi)?全部按照1%開(kāi)具嗎?
你好是的,是這么做的。