你好這個是費用化的嗎
研發(fā)費用可以直接列支嗎?還是必須通過研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)管理費用
老師 研發(fā)支出-費用化支出 是每月末結(jié)轉(zhuǎn)進管理費用-費用化 還是年末結(jié)轉(zhuǎn)
研發(fā)支出-費用化支出是月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用還是年末結(jié)轉(zhuǎn)
研發(fā)支出——費用化支出每個月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用嗎?還是年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)?
老師研發(fā)支出一直沒結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用-研發(fā)支出可以嗎?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
沒有分資本化,費用化
分出來 費用化的結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用 資本化不結(jié)轉(zhuǎn) 以后屬于成本
老師研發(fā)支出一直沒結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用-研發(fā)支出可以嗎
管理費用-研發(fā)費用可以嗎(12月)
你好 可以的 可以的
那就按月,安季,安年都可以是吧??
按月轉(zhuǎn) 之前沒轉(zhuǎn)的補轉(zhuǎn)
麻煩回復(fù)下老師
按月轉(zhuǎn) 之前沒轉(zhuǎn)的補轉(zhuǎn) 不等于就是安年轉(zhuǎn)可以的
知道了老師謝謝
不用客氣,工作愉快。
分出來 費用化的結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用 資本化不結(jié)轉(zhuǎn) 以后屬于成本,老師這個資本化不結(jié)轉(zhuǎn),以后屬于成本,不懂???
你好,研發(fā)支出分資本化和費用化,如果是費用化的,需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,資本化的不結(jié)轉(zhuǎn)。
老師不結(jié)轉(zhuǎn)以后是成本嗎?不對啊在資產(chǎn)負(fù)債表開發(fā)支出里是資產(chǎn)啊?
研發(fā)支出的資本化以后屬于成本。已研發(fā)成功了。這個屬于成本 研究階段的屬于費用化,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用。